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- 2026-10-01 发布于四川
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项目绩效目标完成情况自查报告
一、自查工作组织与范围
本次自查是项目申请竣工验收、申请后续资金拨付的前置必备程序,所有结论均以可溯源的原始凭证、现场实测、第三方数据为唯一判定依据,不做无支撑的定性判断。
本次自查由项目建设单位(XX县公共就业和人才服务中心/XX公司项目管理部)主要负责人任组长,抽调财务、业务、运维、纪检岗位共6名人员组成专职自查组,于202X年11月1日至11月7日开展全流程自查。
自查工作严格执行“三个必查”标准:一是所有资金流水必查,逐笔核对支出凭证、银行回单与项目建设内容的匹配性;二是所有实物资产必查,对照采购清单逐一现场盘点,核对型号、数量、运行状态;三是所有服务成效必查,第三方满意度访谈样本量不低于服务总人数的5%,覆盖所有服务点位,避免选择性抽样导致结果失真。本次自查累计查阅台账127份、现场核验点位12个、访谈服务对象216名、比对资金流水172笔。
自查依据包括:《财政支出绩效评价管理暂行办法》、项目立项批复(X发改投〔202X〕37号)、项目初始申报绩效目标表、政府采购合同、项目竣工验收初步记录、财务决算报告、第三方检测及满意度调查报告。
自查范围覆盖项目从立项(202X年1月)至自查截止日(202X年11月7日)的所有建设内容、资金使用、效益产出情况,不含质保期内的后续运维内容。
二、项目基本情况
项目立项程序合规、资金来源明确、建设边界清晰是
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