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一
于 民、用之 于 民。
三是实行计算机审计 。针对社保基 团
金征收管理的部 门多、基金数额大的特
点,采用计算机审计 的方法。 宣恩县审计局 2008年
四是做好 审计 和延伸 审计调查相 结 查出违规及不规范使用资金逾亿元
合。确定延伸调查一些大型参保企业、应
参保未参保单位、基金使用单位和个人 , 宣恩县 审计局一份统计 资料显示 ,
通过审计和调 查的结合来查找 社保基金 2008年该局查 出部分机关事业单位违规
管理的薄弱环节。 . 和不规范使用财政资金高达上亿元 。
五是建立定期会审制度 。该县审计 这些 问题主要反映在部分预算执行
局建立 “五项社保 ”基金定期会 审制度 . 单位未按规定使用财政资金、滞 留和延
研 究审计过程 中出现 的情况和 问题 ,及 缓拨付专项资金 、滞留应缴 国库 资金和
时向政府汇报审计情况 ,督促被审计单 专户储存 资金 以及大量发票管理不规范
位 整改 形成违规漏洞的问题 。该局 已经按照有
(团风 县审计局 ) 关法律 、法规 的规定下达 了审计决定 ,对
以上问题进行 了处理 处罚 . 目前 已上缴
囡
国库资金 1800余万元 ,归还原渠道 资金
监利县审计局 6500余万元 .共提 出审计建议 43条 ,被
规划 2009年审计工作重点 有关部 门采纳39条。
(宣恩县审计局)
监利县 审计局在认真总结 2008年 豳
审计工作的基础上 .规划 出2009年全局
孝感市审计局
的审计工作重点。
一 精心安排经济责任审计项 目
是增强财政预算执行 审计力度 。
重点关注预算分配、预算支出执行、专项 孝感市经济责任审计领导小组确定
结余结转和预算管理情况 .规范财政分 了经济责任审计项 目计划。
配和管理行为 。检查部 门行政事业性收 一 是进一步加大任 中审计力度 。今
费 “收支两条线”管理情况 .同时 .加强乡 年安排 的项 目除一个为离任 审计外 ,其
镇和农场财政审计 .促进镇级财政规范 余均为任 中审计项 目.使监督的关 I3提
管理 前,更好地促进领导干部履行职责。二是
二是增强 中央和地方政府投资项 目 加大对有行政审批权 、资金决策权 、群众
审计力度 。加强 中央和地方政府重点投 较关心且任职满三年 的单位 负责人的经
资项 目的审计 ,促进科学决策 ,规范资金 济责任审计 ,进一步规范领导决策行为。
管理 ,减少损失浪费,节约项 目资金 。
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