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- 2016-08-04 发布于贵州
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JQP-04内部质审核管理程序内部质量审核管理程序
目的
规范公司质量管理体系的内部审核工作,查记各项品质活动是否符合所计划(品质手册、程序书、各种三阶支援文件等)的安排,确定管理体系的符合性,确保管理体系持续有效运行,并为其改进提供依据。
范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。批准年度内审计划和审核实施计划; 批准内部质量管理体系审核报告编制、实施本次内审计划编写内审报告
4.4 内审:质量管理体系的内部审核。
流程图
流程图见附图。
工作内容
确定全年内审任务
6.1.1 一般情况下,每年(不超过12个月)必须对公司相关部门进行一次质量审核,要求覆盖质量管理体系全部要求另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核: 组织机构、管理体系发生重大变化; 出现重大质量事故,或户对某一环节连续投诉; 法律、法规及其他外部要求的变更; 在接受第二、第三方审核之前; 在质量认证证书到期换证前。
审核目的、范围、依据和方法; 受审部门和审核时间审核组成员及分工安排。专门针对某几项要求或部门进行重点审核但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:审核目的、范围、方法、依据;内部审核的工作安排; 审核组成员;审核时间、地点;受审部门及审核要点;预定时间,持续时间;开会时间;审核报告分发范围、日期。 在了解审部门的具体情况后,内审组长组织编写,内审检查要详细
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