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特别注意:辅导期一般纳税人如果当月应该有比对通过可以抵扣的发票,一定要等到稽核结果通知书中有相关数据后才能进行申报,否则可能会发生少抵扣进项税金的问题。 5、电子缴款凭证打印 该打印功能目前支持自2010年7月后(以后将滚动保存12个月内的已入库信息)发生的已缴入国家金库的税(费)对应的电子缴款凭证的打印。纳税人在完成缴纳税(费)时,一般还需3-4个工作日方能通过本软件查询打印电子缴款凭证。网上打印电子缴款凭证软件打印的电子缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用,该凭证需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需正式完税凭证,可持税务登记证或身份证明到主管税务机关的办税服务厅开具。 具体操作: 点击电子缴款凭证 选择起止时间,点击查询 点击查看明细,即可查看缴款凭证相关信息,点击打印即可 培训结束,谢谢您的参与! * 2、一般纳税人增值税申报 (1)查看并修改增值税抵扣明细表。点击增值税抵扣明细表(012表)后面的修改按钮查看数据。如果发现收到的认证明细数据不全,可以按“重做申报初始化”来导转此类数据(不会影响已经申报或做过的信息)。 点击修改进入报表查看数据 (2)创建或修改普通发票销售明细表。点击“普通发票销售明细表(013表)后面的“创建”或者“修改”按钮进入,此表只反映普通发票(含增值税普通发票)、视同销售(含不开发票销售额)、外贸企业的出口发票。 点击修改进入报表查看数据 进入此界面: ①创建空表:如果当月无普通发票,则点击页面左面菜单栏中的“本表为空”,然后再点击“返回”即可。 ②新建发票:如果有普通发票或未开票销售的,则点击页面左面菜单栏中的“新建发票”,这时出现一个发票录入界面,然后把发票内容逐项录入: A、“发票说明” 在下拉菜单中选择相应类别。 B、“发票字规号” 为发票左上角或右上角的12(或10)位发票代码(若是其他发票或未开票销售,输入9999)。 C、“发票号码” (起始号码、截止号码) D、“开票日期”可点击下拉菜单选择,也可直接输入,格式为“xxxx—xx—xx”。 E、“销售额”中一定要录入不含税销售额。 F、“税率”栏中如果系统自动显示的税率与你所适用的税率不符,可修改。注意如果你开具的普通发票是免税的,则在第一栏“发票说明”中选择“免税销售额(普通发票)”,其它项不变,即“销售额”中也要录入不含税销售额,“税率”栏中是你的适用税率。 G、“税额”栏是系统自动计算的 H、最后点击“保存发票” (3)“自动生成”增值税纳税申报表。当012表、013表做好并检查确认没有问题后,则可以点击页面表格下面的“自动生成”按钮,系统会根据已经完成的各类明细表自动生成“增值税纳税申报表”(010表)。 自动生成是纳税申报的一项重要功能,请注意:只有在基础表填写完后,“自动生成”才能正确地为其他报表生成数据。 (4)对自动生成的报表进行修改和检查。打开“增值税纳税申报表”(010表) ,修改“增值税纳税申报表附列资料(表一)”中“防伪税控系统开具的增值税专用发票”项目数据。并点击“保存报表”。 附表一和二相关数据会自动导入至“增值税纳税申报表主表”。检查“增值税纳税申报表(010表),在确认无误后,点击“提交申报”,若系统审核通过,会即时提示申报成功, 若未通过审核,系统会提示差异,请根据提示信息反馈修改或联系税务机关。 使用江苏CA证书办理网上纳税申报 (一)预提交申报 1、纳税人根据实际生产经营情况,正确录入对应月份的申报数据并生成正确的申报报表。 2、在确认申报数据正确的基础上,点击申报界面底部的“预提交申报”链接。如下图: 3、网上办税厅将弹出“预提交申报”对话框,点击“确认”按钮。如下图: 4、网上办税厅将对录入的申报数据进行正确性审核,在确认录入申报数据的勾稽关系及正确性的基础上,系统显示数据审核结果界面,提示继续预提交申报,点击页面“继续预提交申报”链接。如下图: 5、网上办税厅将显示“预提交申报成功”界面,点击“返回申报主页面”链接返回申报主界面 。如下图: (二)CA证书签名 1、 在正确录入申报数据后,稍等片刻(一分钟左右-------如果网络繁忙,时间可能会更长,请耐心等待)。网上办税厅后台服务器将自动生成待签名的报表,需要申报签名的报表将在该栏最右侧显示“待签名”状态信息及“签名”链接,点击“签名”链接。如下图: 2、网上办税服务厅将显示待签名报表。 注意:您必须确认网上办税厅页面上能正常显示待签名报表,如不能看到报表信息,请停止下面签名操作,并确认正确安装报表打印软件(Adobe Reader 9.0以上版本)。 3、因为您已经改为使用江苏CA证书进行申报签名,因此页面上待
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