监理单位质量安全监督行为检查表.docVIP

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监理单位质量安全监督行为检查表

监理单位质量安全监督行为检查表 受检单位 项目名称 建设单位 施工单位 工程地点 工程规模 形象进度 序号 检查项目 检查情况 评 价 1 单位资质、项目监理的人员资格、配备及到位情况 2 监理规划、实施细则的编制审批内容的执行情况例会制度执行情况 3 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 4 对分包单位的资质进行核查情况 5 见证取样制度的实施情况 6 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况,重要分项分部工程验收情况 7 质量安全问题通知单签发及质量安全问题整改结果的复查情况 8 施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查情况 9 定期巡视检查危险性较大的分项分部工程情况 10 发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的情况 11 施工单位拒不整改或者不停止施工未及时向有关主管部门报告的情况 12 按照法律、法规和建设强制性标准实施监理的情况 检查结果评价: 检查人签字: 检查日期: 监理单位质量安全监督行为检查表 表一 市(县、区) 受检单位 项目名称 建设单位 施工单位 工程地点 工程规模 形象进度 序号 检查项目 检查情况 评 价 1 单位资质、项目监理的人员资格、配备及到位情况 单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求、人员配备到位 单位资质、项目监理机构人员资格符合相应要求,人员配备未全面到位 单位资质、项目监理机构人员资格不符合相应要求 □符合 □基本符合 □不符合 2 监理规划、实施细则的编制审批内容的执行情况例会制度执行情况 按规定编制、审批监理规划、监理实施细则、并严格执行 按规定编制、审批监理规划、监理实施细则、但未认真执行 未按规定编制、审批监理规划、监理实施细则、或未执行 □符合 □基本符合 □不符合 检查结果评价: 检查组成员签字: 检查日期: 监理单位质量安全监督行为检查表 表二 市(县、区) 受检单位 项目名称 建设单位 施工单位 工程地点 工程规模 形象进度 序号 检查项目 检查情况 评 价 1 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查 未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行认真审查 未对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查 □符合 □基本符合 □不符合 2 对分包单位的资质进行核查情况 严格对分包单位的资质进行核查 未严格对分包单位的资质进行核查 未对分包单位的资质核查 符合 基本符合 □不符合 3 见证取样制度的实施情况 严格实施见证取样制度 未严格实施见证取样制度 未实施见证取样制度 符合 基本符合 □不符合 4 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况,重要分项分部工程验收情况 严格按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理,有相关记录 仅对部分重点部位、关键工序实施旁站监理,少数不到位 对重点部位,关键工序没有或多数没有实施旁站监理 □符合 □基本符合 □不符合 检查结果评价: 检查组成员签字: 检查日期: 监理单位质量安全监督行为检查表 表三 市(县、区) 受检单位 项目名称 建设单位 施工单位 工程地点 工程规模 形象进度 序号 检查项目 检查情况 评 价 1 施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查情况 严格对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查 未严格对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查 未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查 □符合 基本符合 □不符合 2 定期巡视检查危险性较大的分部分项工程的情况 严格巡视检查危险性较大的分部分项工程,记录齐全 未严格巡视检查危险性较大的分部分项工程,记录不够齐全 未巡视检查危险性较大的分部分项工程,无检查记录 □符合 基本符合 □不符合 3 发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的情况 安全问题通知单签发手续齐全,安全问题整改结果的复查及时,资料齐全 未严格按规定要求填写安全问题通知单,对安全问题整改结果的复查不够及时 不按规定签发安全问题通知单,安全问题整改结果不复查 符合

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