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  • 2016-10-04 发布于湖南
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hse内部审核报告

*******有限公司 HSE管理体系内审报告 审核目的: 评价我公司HSE管理体系是否符合审核准则的要求,HSE管理体系是否得到了有效的实施、保持和改进,准备迎接第三方认证审核。 审核范围: 《*********有限公司HSE管理手册》所描述的适用范围。 审核依据: 1.GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准。 2.适用的法律法规和其他要求。 3.**********有限公司HSE管理体系文件。 审核日期: 审核组成员: 组 长: 组 员: 审核概述: 1、审核覆盖的部门和活动: 公司高层,管理部、生产部、营销部、物流部、质检部等部门所涉及的 HSE方面的活动。 2、审核现状分析: 审核中发现不符合项 共 3 项,均为一般不符合项,其中文件的控制1项;职责权限与沟通 1 项 ;现场运行管理1项。部门分布为:物流部1项,营销部1项, 生产部1项。 3、审核发现问题: 此次审核发现,HSE管理体系通过内审,各部门对体系的落实不断深入,体系文件得到了较好执行,体系运行情况良好,基本符合HSE管理体系标准要求和公司的方针和目标,没有发生过环境污染事故、重伤以上生产安全事故、职业病等,员工

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