附表5公司材料出入库流程管理办法.docVIP

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  • 2016-11-24 发布于广东
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附表5公司材料出入库流程管理办法.doc

公司施工材料、设备出入库管理办法 一、目的:为优化施工所用材料、设备的配置,控制材料消耗成本,减少浪费,特制定本办法。 二、范围:施工使用材料、周转材料、工机具、机械设备及车辆等固定资产。 三、业务流程: 报送材料需求计划和制订材料采购计划 1、项目部根据工程量、施工进度和材料预算结合实际需要,编制月材料需求计划,报产品市场部。 2、产品市场部综合考虑库存材料情况,制订月材料采购计划,上报分管采购的副总经理审批。 3、产品市场部根据审批确定材料采购计划并实施采购。 材料入库 所购材料到货后,通知材料需求和质检部门验收,供货方提供产品质保书及合格证,保管员办理入库手续,三级材料会计根据保管员开具的入库单及合同或价格确认单(未签订合同)办理材料机打入库单。供应商或采购员根据发票(收据)、保管员的手工入库单、价格确认单、三级材料会计的机打入库单,在办理入库单后七日内填制报销单,据以报账;如果在当月25日后办理入库的材料,必须在月底前报账,否则拒绝办理报账手续。各项目零星采购的材料办法同上。 各项目部所用的零星材料,必须确认总库没有方可购买,供应商或采购人凭各项目负责人、材料员(领用人)签字确认的发票(或收据)报三级材料会计办理材料入库单,在办理入库单后七日内填报销单据以报账,否则拒绝办理报账手续。 材料出库 1、对各施工部门领用的材料,由材料员根据计划单填写领料单,经项目负责人签字确认后

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