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财务工作手最新
大鸟鹅业财务工作手册
目录(内部资料)
制度(规定)篇 2
一、考勤管理 2
二、工资发放 2
三、人力资源 3
四、档案管理 3
五、费用报销 4
1、招待费标准: 4
2、差旅费标准: 4
3、通讯费标准(未定) 5
4、车辆费用 5
5、采购报销: 5
六、保管、统计员单据填写及数据传递 6
七、财务定时呈报报表(附查询方法) 6
工作方法篇 8
一、内控账做法 8
二、项目账做法 11
各厂单据流转篇 14
一、基地药品收发、鹅数统计 14
二、孵化厂(共3页) 15
三、饲料厂(共2页) 18
四、屠宰厂(共2页) 20
人力定岗定编,薪酬标准审批 22
常见问题注意事项 24
制度(规定)篇
一、考勤管理
作息时间:公司总部:8:00-12:00,下午2:00-5:00);各厂由厂长根据实际情况制定考勤时间报财务。
健全纸制签到(签名签到,不允许划“√”),每日定时4次到专人处签到,有缺勤的,负责人当日要在缺勤格内填上“迟到或旷工或事假或出差”字样,以防补签。
没有《请假条》的视为旷工,出差缺勤的回来手写《补勤条》,没有补勤条的视为事假。
迟到15分钟以内的,一次扣10元,15分钟以上算旷工;请假的扣日工资;旷工的扣日工资的2倍;加班的加日工资。
公司总部每月星期日为休息日。各厂由各厂长制定出勤天数报财务,财务严格按各厂制定的满勤天数计算工资。
每月1-3日各厂将考勤表、请假条、补勤条准时送财务曲桂丽处。
二、工资发放
工资发放日:每月15日准时发放,节假日前延。
发放方式:银行转账发放,发放前查询个人借款未报的扣除。
公司现员工每人提供身份证复印件一张,月末从工资中每人扣10-20元工本费到银行开工资户。
新入职员工要提交身份证复印件,随时办理工资户,以发放工资。除临时工外,工资一律转账发放。
工资计算:严格按各厂送报的考勤表、请假条、补勤条计算。
工资表规范:工资表中要体现满勤天数、出勤天数;五险,即养老,医疗,失业,工伤,生育;个人所得税;工龄工资。
审批:各厂考勤表、请假条、补勤条送财务前要有厂长签字,财务制作出工资表经厂长和财务副总审核签字后发放。
每月工资表和考勤表等财务装订存档。
三、人力资源
1、现员工补填《员工应聘入职登记表》,并提交身份证复印件(身份证双面都复印)。
2、新员工入职:到财务填入职登记表(财务与厂长沟通填好薪
酬标准),留下身份证复印件,各厂也可填后送到财务。(各
厂需要交工作服或备品押金的及时通知财务)
员工离职审批:关键岗位员工离职需提前30天提出,离职
日填《员工辞职申请表》,工作3日内离职的无工资,离职审批程序为:厂长或主管领导—办公室(办公室交接签字)-财务(财务查有无借款,有无领用的工具等)。三方签字后送财务存档,工资在工资发放日一同发放,如没有办理辞职手续离职的,各厂要及时通知财务,工资不予发放。
人员任命、岗位责权及中高层人员变动及时以文件下发通知。
四、档案管理
范围:(1)人力资源档案(雇用协议、员工入离职登记表)(2)会计档案(凭证、报表、审计报告、验资报告、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、股东相关、公司章程等)(3)证书(消防卫生许可、ISO认证,清真食品认证,绿色食品认证等)(4)基建及设备(图纸、预决算、竣工验收、大型设备操作说明书、程序光盘等)(5)客户供应商关系档案(联系方式、资质等,以免营销系统人员变动造成影响)。
涉及后期服务的或大额(10万元以上,原料采购除外)的合同,建议签4份,我方2份,定要有“骑缝章”。
对于有合同的费用报销时,需要有办公室的收到签章后,交复印件给财务才给予报销。
档案管理人员将档案编码,排出目录。没有董事长签字条不允许外借,做好外借登记,外借人不得图改私印合同并及时归还。
五、费用报销
1、招待费标准:
招待分级 主陪人员 用餐标准
(含酒水) 住宿标准 陪同人员 A类 董事长 不限 不限 董事长定 B类 总经理 人均80元以下 160元以下 相关部门负责人 C类 副总经理 人均60元以下 130元以下 相关部门负责人 D类 部门负责人 人均40元以下 100元以下 相关人员 注:(1)经办人将消费明细单、发票附在费用报销单后。
(2)消费明细单金额与发票一致,发票印章与消费明细单用餐地点一致。
2、差旅费标准:
(1)出差期间一律不报销就餐费用,实行补贴制。特殊情况需业务招待的,请示主管领导后凭票报销。
(2)出差车票实报实销,一般乘坐公交车或火车硬座,需乘坐火车卧铺或飞机的需由主管领导审批。
(3)对于长驻外地的,按月一次性补贴1000元。
(4)出差期间进行不属于公司业务范围的活动,取消该次出差期间的车旅费报销及补贴。
(5)出差期间住宿、补贴标准:(元/日)
城市级别 普通
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