财务工作手最新.doc

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大鸟鹅业财务工作手册 目录(内部资料) 制度(规定)篇 2 一、考勤管理 2 二、工资发放 2 三、人力资源 3 四、档案管理 3 五、费用报销 4 1、招待费标准: 4 2、差旅费标准: 4 3、通讯费标准(未定) 5 4、车辆费用 5 5、采购报销: 5 六、保管、统计员单据填写及数据传递 6 七、财务定时呈报报表(附查询方法) 6 工作方法篇 8 一、内控账做法 8 二、项目账做法 11 各厂单据流转篇 14 一、基地药品收发、鹅数统计 14 二、孵化厂(共3页) 15 三、饲料厂(共2页) 18 四、屠宰厂(共2页) 20 人力定岗定编,薪酬标准审批 22 常见问题注意事项 24 制度(规定)篇 一、考勤管理 作息时间:公司总部:8:00-12:00,下午2:00-5:00);各厂由厂长根据实际情况制定考勤时间报财务。 健全纸制签到(签名签到,不允许划“√”),每日定时4次到专人处签到,有缺勤的,负责人当日要在缺勤格内填上“迟到或旷工或事假或出差”字样,以防补签。 没有《请假条》的视为旷工,出差缺勤的回来手写《补勤条》,没有补勤条的视为事假。 迟到15分钟以内的,一次扣10元,15分钟以上算旷工;请假的扣日工资;旷工的扣日工资的2倍;加班的加日工资。 公司总部每月星期日为休息日。各厂由各厂长制定出勤天数报财务,财务严格按各厂制定的满勤天数计算工资。 每月1-3日各厂将考勤表、请假条、补勤条准时送财务曲桂丽处。 二、工资发放 工资发放日:每月15日准时发放,节假日前延。 发放方式:银行转账发放,发放前查询个人借款未报的扣除。 公司现员工每人提供身份证复印件一张,月末从工资中每人扣10-20元工本费到银行开工资户。 新入职员工要提交身份证复印件,随时办理工资户,以发放工资。除临时工外,工资一律转账发放。 工资计算:严格按各厂送报的考勤表、请假条、补勤条计算。 工资表规范:工资表中要体现满勤天数、出勤天数;五险,即养老,医疗,失业,工伤,生育;个人所得税;工龄工资。 审批:各厂考勤表、请假条、补勤条送财务前要有厂长签字,财务制作出工资表经厂长和财务副总审核签字后发放。 每月工资表和考勤表等财务装订存档。 三、人力资源 1、现员工补填《员工应聘入职登记表》,并提交身份证复印件(身份证双面都复印)。 2、新员工入职:到财务填入职登记表(财务与厂长沟通填好薪 酬标准),留下身份证复印件,各厂也可填后送到财务。(各 厂需要交工作服或备品押金的及时通知财务) 员工离职审批:关键岗位员工离职需提前30天提出,离职 日填《员工辞职申请表》,工作3日内离职的无工资,离职审批程序为:厂长或主管领导—办公室(办公室交接签字)-财务(财务查有无借款,有无领用的工具等)。三方签字后送财务存档,工资在工资发放日一同发放,如没有办理辞职手续离职的,各厂要及时通知财务,工资不予发放。 人员任命、岗位责权及中高层人员变动及时以文件下发通知。 四、档案管理 范围:(1)人力资源档案(雇用协议、员工入离职登记表)(2)会计档案(凭证、报表、审计报告、验资报告、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、股东相关、公司章程等)(3)证书(消防卫生许可、ISO认证,清真食品认证,绿色食品认证等)(4)基建及设备(图纸、预决算、竣工验收、大型设备操作说明书、程序光盘等)(5)客户供应商关系档案(联系方式、资质等,以免营销系统人员变动造成影响)。 涉及后期服务的或大额(10万元以上,原料采购除外)的合同,建议签4份,我方2份,定要有“骑缝章”。 对于有合同的费用报销时,需要有办公室的收到签章后,交复印件给财务才给予报销。 档案管理人员将档案编码,排出目录。没有董事长签字条不允许外借,做好外借登记,外借人不得图改私印合同并及时归还。 五、费用报销 1、招待费标准: 招待分级 主陪人员 用餐标准 (含酒水) 住宿标准 陪同人员 A类 董事长 不限 不限 董事长定 B类 总经理 人均80元以下 160元以下 相关部门负责人 C类 副总经理 人均60元以下 130元以下 相关部门负责人 D类 部门负责人 人均40元以下 100元以下 相关人员 注:(1)经办人将消费明细单、发票附在费用报销单后。 (2)消费明细单金额与发票一致,发票印章与消费明细单用餐地点一致。 2、差旅费标准: (1)出差期间一律不报销就餐费用,实行补贴制。特殊情况需业务招待的,请示主管领导后凭票报销。 (2)出差车票实报实销,一般乘坐公交车或火车硬座,需乘坐火车卧铺或飞机的需由主管领导审批。 (3)对于长驻外地的,按月一次性补贴1000元。 (4)出差期间进行不属于公司业务范围的活动,取消该次出差期间的车旅费报销及补贴。 (5)出差期间住宿、补贴标准:(元/日) 城市级别 普通

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