质量管理工作程序2018.docxVIP

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质量管理工作程序2018

质量管理文件质量管理工作程序********科技发展有限公司2018年1月质量管理工作程序质量管理文件管理程序- 2 -医疗器械购进管理工作程序- 4 -医疗器械收货管理工作程序- 7 -医疗器械验收管理工作程序- 9 -医疗器械贮存及养护工作程序- 11 -医疗器械出入库管理及复核工作程序- 13 -医疗器械运输管理工作程序- 14 -医疗器械销售管理工作程序- 16 -医疗器械售后服务管理工作程序- 18 -不合格品管理工作程序- 20 -购进退出及销后退回管理工作程序- 22 -不良事件报告工作程序- 24 -医疗器械召回工作程序- 27 -起草人会签批准人文件名称质量管理文件管理程序文件编号CICEL-OP-001起草部门质量管理部起草人质量管理员起草日期审核人总经理审核日期版本号2.1批准人总经理批准日期执行日期修订原因:规范公司经营质量管理一、目的通过对质量管理运行过程中质量原始记录及凭证的设计、编制、使用、保存及管理的控制,以证明和检查公司质量体系的有效性,规范文件管理,保证质量记录的可追溯性,依据《医疗器械监督管理条例》680号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8号、国家食品药品监督管理总局《关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告(2014年第58号)》等法规,特制订本程序。二、范围:本程序适用于公司质量管理体系运行的所有部门。三、职责各有关部门按照质量记录的职责、分工,对各自管辖范围内质量记录的设计、编制、使用、保存及管理负责;质量记录的设计由各使用部门提出,报质量管理部审批后执行。质量管理部负责确定企业所需的通用质量记录。质量记录由各岗位人员负责填写,应有各部门负责人负责管理,并按规定期限归档;质量管理部负责对全公司质量记录的日常检查,并对其中的不合格项,提出纠正措施。四、内容 1、质量记录应符合以下要求:质量记录字迹清楚、正确完整。不得用铅笔填写,不得撕毁或任意涂改,需要更改时应在更改处加盖本人名章,保证其具有真实性、规范性和可追溯性;质量记录可采用书面也可用计算机方式保存,记录应易于检索。文字与计算机格式内容应保持一致:质量管理控制过程中,需明确相关质量责任的关键环节质量记录应采用书面形式,由相关人员签字留存;质量记录应妥善保管,防止损坏、变质、丢失;应在有关程序文件中规定质量记录的保存时间;台帐、记录和签名、盖章一律用蓝或黑色;签名、盖章须用全名。 2、记录编码:质量记录由质量管理部统一编码。质量记录的统一编码是XXXX-XX-XXX,即公司代码一文件类别一文件序列号; 3、记录的收集、编目、归档、保管、查阅和处理:各种质量记录应及时收集,年终汇总、编目、归档,以便使用查阅;各种质量记录在规定保存期限内不得遗失或擅自处理;到期的质量记录需处理时,应报质量管理机构监督实施并记录;质量记录处理(销毁)记录保存10年以上;质量记录处理(销毁)记录见“记录发放回收登记表”; 4、质量记录包含以下内容:企业全部经营活动中的各种资料、文件、数据、报表、纪录等,其中包括质量监督、质量信息、意见反馈、产品质量、工作质量、规章制度、技术资料、培训纪录、人员档案等。 5、支持性质量文件:质量管理体系文件管理制度。文件名称医疗器械购进管理工作程序文件编号CICEL-OP-002起草部门质量管理部起草人质量管理员起草日期审核人总经理审核日期版本号2.1批准人总经理批准日期执行日期修订原因:规范公司经营质量管理一、目的对本公司医疗器械采购进货过程进行控制,保证所购进医疗器械是合法、信誉可靠的供货单位提供的可靠产品;保证产品入库前所有环节得到严格审核,有效衔接,依据《医疗器械监督管理条例》680号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8号、国家食品药品监督管理总局《关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告(2014年第58号)》等法规,特制订本程序。二、范围:适用于本公司经营医疗器械的采购进货的管理。三、职责采购部门负责采购进货计划的制定、相关材料的提供、合同的签订、进货的记录;质量管理部参与采购进货计划的制定;负责计划所涉及医疗器械的合法性与质量可靠性的审核把关;负责进货渠道合法资格及其质量信誉的审核把关;仓储管理部负责购进医疗器械产品的贮存及养护;总经理批准后,采购部负责实施。四、工作程序确定供货单位合法资格和质量信誉,对供货单位合法资格的确定。索取供货单位的《器械生产(经营)许可证》、《营业执照》的等原印章复印件。(详见首营企业和首营品种质量审核制度)??采购根据企业经营状况与下半年度市场需求预测,以及本公司经营目标与资源配置等综合情况,按半年编制年度产品采购进货计划草案,填写《采购计划表》。采购部索要相关资质文件,质量管理部对其进行审核:供货单位法定资格的审核;供货单位质量信誉的评价;购进医疗器械合法性的审

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