物资采购申请审批流程.pptx

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物资采购申请审批流程

物资采购申请及审批流程 张家口纳美医药有限公司 目录 第一部分 业务类采购流程 PART 01 采购员提交采购申请 部门经理审核采购计划 采购需求在计划指标以内 采购需求超出计划指标 业务副总审批 账期结算客户 采购部做结算计划 预付款客户 财务打印付款申请单 财务打印付款申请单 审计部审核 出纳支付货款 采购员提交采购预付申请单 部门经理审核采购结算计划 体系副总审批 账期结算客户 预付款客户 审计部审核 出纳支付货款 采购员提交采购申请 财务核对帐票相符并核销 财务打印付款申请单 部门经理审核结算计划 部门经理审核采购计划 采购员提交结算申请 第二部分 赠品类采购流程 PART 02 申请人企业微信提交申请 部门经理审批 办公室核算成本价格 业务副总审批决议 同意采购 后勤采购并入赠品库 抄送财务备案 不同意采购 重新申请采办计划 库房录入 赠品系统 总经理助理审批意见 抄送申请人 备案 第三部分 办公用品类采购流程 PART 03 办公室 汇总审核 库存余量充足 入库登记 库存余量不足 OA申请采购 同意采购 总经理 审批决议 后勤采办 使用部门提交下月申请计划 不同意采购 总经理助理 审批意见 使用部门领取并签字 重新申请 延时符 谢 谢 观 赏

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