济南质安站春检表格.docVIP

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  • 2018-11-16 发布于江苏
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济南质安站春检表格

PAGE —PAGE 11— 附件1 各方责任主体质量行为检查表 工程名称:               序号 检 查 项 目 检 查 内 容 评 价 建 设 单 位 1 建立各方主体法人代表和项目负责人质量终身责任信息档案 检查授权书、质量责任承诺书签订及归集整理情况 □符合 □不符合 2 施工前办理质量监督手续情况 检查监督注册登记表 □符合 □不符合 3 施工前办理施工图设计文件审查情况 检查施工图设计文件审查资料 □符合 □不符合 4 施工前办理施工许可(开工报告)情况 检查施工许可证(开工报告) □符合 □不符合 5 按规定委托监理情况 检查监理合同 □符合 □不符合 6 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合 7 原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合 勘察设计单位 8 参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况 按规定参加验收工作 未参加验收工作 □符合 □不符合 9 签发设计修改变更、技术洽商通知情况 全部按规定签发 未按规定签发 □符合 □不符合 10 参加有关工程质量问题的处理情况 参加有关工程质量问题的处理 未参加有关工程质量问题的处理 □符合 □不符合 施 工 单 位 11 项目经理资格和履责情况 项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责 项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责 □符合 □不符合 12 项目部人员配备及到位情况 项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责 □符合 □不符合 13 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 严格按规定审批并执行 未按规定审批并执行 □符合 □不符合 14 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况 按规定配置 未按规定配置 □符合 □不符合 15 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 □符合 □不符合 16 质量问题和质量事故处理情况 处理及时,整改措施有效 未按规定处理 □符合 □不符合 17 总监理工程师资格及履责情况 总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责 总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责 □符合 □不符合 监 理 单 位 18 项目监理部人员配备及到位情况 项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责 □符合 □不符合 19 监理规划、监理实施细则的编制审批内容的执行情况 严格按规定编制、审批并执行 未按规定编制、审批并执行 □符合 □不符合 20 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 严格进行审查 未按规定进行审查 □符合 □不符合 21 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 严格进行审查 未按规定进行审查 □符合 □不符合 22 见证取样制度的执行情况 严格实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度 □符合 □不符合 23 组织和审查工程变更情况 严格进行审查 未按规定进行审查 □符合 □不符合 24 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 严格按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 □符合 □不符合 25 隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况 严格按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收 未按规定进行隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收 □符合 □不符合 26 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,资料齐全 未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查 □符合 □不符合 结 果 统 计 建设单位 应查7项,实查 项,符合 项 不符合 项 勘察设计单位 应查3项,实查 项,符合 项 不符合 项 施工单位 应查7项,实查 项,符合 项 不符合 项 监理单位 应查9项,实查 项,符合 项 不符合 项 合计 实查 项, 符合 项 不符合 项 检查人员签字: 被查单位签字: 检查日期: 附件2 参建单位安全行为检查记录

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