市审计局XX年上半年工作总结、主要经验和下半年工作打算.docVIP

市审计局XX年上半年工作总结、主要经验和下半年工作打算.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
市审计局XX年上半年工作总结、主要经验和下半年工作打算.doc

市审计局XX年上半年工作总结、主要经验 和下半年工作打算 市审计局xx年上半年工作总结、主要经验和下半年工 作打算[1/2] 今年以来,我局在市委、市政府的正确领导下,在自治 区审计厅、市局指导下,认真贯彻执行党的十七大和十七 届四中全会精神,坚持以科学发展观为指导,团结和带领全 体干部职工,紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥审 计监督职能作用,加大审计监督力度,为促进我市经济快 速健康发展发挥了积极的作用。一、基本情况 XX年上半年,我局坚持“依法审计、服务大局、围绕 中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持解放 思想和创新工作相结合,围绕市委、市政府中心工作,把 推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作 的出发点和落脚点,重点抓好财政预算执行情况审计、政 府投资项目审计、扩大内需项目资金审计、领导干部经济 责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计调查 以及自治区审计厅统一组织及授权审计的项目,审计工作 取得了一定的成绩。 今年上半年,我局共完成审计(调查)项目9个,审 计查出违纪违规金额44 2万元,管理不规范金额1358万元。 基建工程预结算审核项目6 9个(其中工程预算5 2个), 送审总金额1 7472万元,审定总金额15704万元,核减 1768万元,核减率%。审计后出具审计(调查)报告9篇, 提出建议17条,被采纳17条。提交审计专题、综合性报 告和信息简报10篇,被批示、采用5篇次。 (一)以强化预算管理为目标,做“深”财政审计。 我局以科学发展观为指导,总结历年审计工作经验的基础 上,构建大财政审计理念,对我市财政预算执行和其他财 政收支情况进行全面审计,并延伸审计了清湾镇和新荣镇 人民政府及所属单位预算执行情况,市机关事务管理局、 市经贸局、市人口和计划生育局和市工业园区管理委员会 及下属单位等单位预算执行及其他财政财务收支情况。在 审计工作中,做到了 “三个注重”:一是注重调整审计思路 把着力点放在促进加强财政管理和财政制度改革上来,推进 依法理财、依法治税的进程,由查错纠弊向揭露问题、分析 原因、提出建议上转变;二是注重突出审计重点。加强对财 政部门内控制度、财政预算编制、财政资金分配的审计监 督,注重以提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政 制度为目标,紧紧抓住“预算执行”这条主线,实现由收支 审计并重向支出审计为主转变。三是注重审计调查。由以 会计核算中心查账、从上至下顺延审计为主,向注重审计延 伸、抓住重点线索、发现问题、由下向上各个突破转变。 重点监督是否按照构建和谐社会和公共财政要求,调整财政 支出结构和各种专项投资结构,提出促进全市经济和社会科 学发展快速发展的意见和建议。此项目审计查帐工作已结 束,已进入征求意见阶段。 (二)以监督权力运行为目标,做“优”经济责任审 计。我局根据市委组织部的委托,上半年,己对市水利局、 交通局、塘岸镇、清水口镇等4个单位5名党政领导干部 开展了任期经济责任审计工作。在审计过程中,除抓好被 审单位的财政财务收支审计外,还特别注重对领导干部在 廉洁自律等方面进行审计,并作出客观评价,为市委、市 政府正确使用干部提供了可靠依据。在己审计结的4个项 目中,共查出违规资金435万元,管理不规范金额135 8万 元,查补漏缴税费11万元,补缴财政金额259万元。针对 存在的问题,对被审计对象应承担的责任作出了实事求是 的界定和客观公正的评价,向被审计单位提出了整改意 见,对违规问题依法作出了审计处理决定。 (三)以扩大内需建设项目为重点,做“大”政府投 资审计。1_6月,全市已完成政府投资项目审计(核)69 项,比去年同期增加了 5 78%,主要是扩大内需建设审计项 目大幅增加。送审投资总额17 472万元,审定投资总额 15704万元,审计核减金额1768万元。主要存在工程价款 不实、概预算编报不规范等问题。我局严格执行《市政府 投资建设项目管理办法》和实施意见,全面落实重大建设 项目必审制和跟踪审计制,重点保证对扩大内需建设项目 和资金的全程跟踪审计。在继续发挥工程投资竣工决算审 计优势的同时,依法开展了工程量结算计价招标及标底预 算审计。按照“抓住源头,审计关口前移”的原则,对新开 工的项目,开展工程发包前工程量结算及预算控制价和标 底预算审计,不但进行投标价或工程量清单审计,还进行建 设过程中的设计变更、现场变更签证审计。上半年,共对 52个新开工的项目进行预算审计,送审投资总额12197万 元,审定投资总额11308万元,核减高估冒算、多计工程 量及多计材料调差价等889万元。 (四)以维护民生为己任,做“强”专项资金审计调 查。我们继续以维护民生,促进和谐社会建设为目标,加 强对关系经济社会发展、涉及人民群众切身利益的各种专

文档评论(0)

ggkkppp + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档