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- 2019-01-01 发布于广东
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竣工结算审计方案
按照 的要求,计划于 年 月对
项目竣工结算实施审计。为保证审计工作质量,依据《审计机关方案准则》和《审计机关项目质量控制办法(试行)》的制定,
结合对 项目审前调查情况,制定审计实施方案如下:
一、项目基本情况
1、项目名称:
2、建设地点:
3、建设规模:
4、建设单位:
5、设计单位:
6、监理单位:
7、施工单位:
二、审计目的
通过审计,确保建设项目竣工结算真实、合法,交付使用资产安全、完整。揭示项目投资和建设中存在的问题,分析产生问题的根本原因,进一步提高工程项目的管理,提出合理建议及参考依据,评价项目的投资效益,保障建设资金的合理、合法和有效使用。
三、审计范围和对象
审计范围包括该项目自立项起至正式竣工验收前的投资经
1
济活动。审计对象
项目涉及的有关设
计、施工、监理、材料物资供货等单位。
四、审计内容和重点
对该项目进行审计,重点是检查项目竣工结算是否真实合法,交付使用资产是否真实完整,项目建设和管理是否符合法律、法规的要求,评价项目投资效益。其具体审计内容如下:
(一)审查内控制度建立和执行情况
主要检查业主单位及设计、施工、监理等单位是否就项目建设建立了工程管理、财务管理以及材料设备管理等方面的内部管理制度,项目建设过程中,所建立的内部管理制度是否有效执行。
(二)基建程序、概算执行情况1、基建程序履行情况,建设单位是否依照国家规定的建设
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