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- 2019-05-19 发布于江西
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各部门质量管理制度执行情况自查表
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各部门质量管理制度执行情况自查表
(由企业质管部选择与接受考核部门相关的自查内容)
编 号:YKYL—QR—011—2008—05
自查部门
检查日期
检查人员
制度名称
检查考核内容及评分标准
得分
存在问题与改进措施
负责人
质量方针目标管理制度
1、每年制定和实施部门质量目标,部门经理书面下达部门所有员工;
2、质量目标量化可行,有一定的先进性;
3、质量目标按规定逐级展开落实到岗位;
4、对质量目标的实施情况定期进行自查;
5、与奖惩挂钩。
质量管理体系文件编制和管理制度
公司各项质量文件的编制、审核、修订、换版、检查
等统一由质管部负责,各部门协助配合工作;
根据公司的四类质管体系文件,落实到本部门。
质量体系内部审核制度
1、质量管理体系审核工作有归口管理部门;
2、审核工作有计划、有实施、有总结、有落实,每年定期进行一次;
3、按计划实施内审,内容符合计划要求;现场审核有记录;上报审核报告;
4、对审核中发现的问题及时制定纠正和预防措施,并予以实施;
5、对纠正和预防措施的落实情况及效果能进行跟踪验证
各级质量责任制
1、明确规定各级各类人员的质量责任;
2、各级各类人员对质量责任了解、熟悉并掌握,能认真执行
质量否决制度
1、质量否决部门明确,权责清晰,上报程序规范;
2、能正确、有效行使否决;
3、能充分发挥作用,实现管理目标。
质量信息管理制度
1、质量信息归口管理部门明确;
2、信息网络体系健全,信息渠道畅通;
3、传递的质量信息内容明确;
4、质量信息传递及时,反馈迅速,处理正确;
5、各类质量信息数据文件完整、齐全。
首营企业和首营品种审核制度
1、业务购进部门按规定索取资料,填报首营审批表;
2、首营企业、首营品种无漏报、漏审及先购后审现象;
3、审核职责明确,管理有效;
4、档案资料齐全,保管妥善。
试剂入库验收、保管养护、出库复核制度
1、职责明确、责任到人;
2、按规定逐批验收,方法正确、结论明确;
3、严格把关,手续齐全,责任明确;
4、不合格品有效控制;
5、验收记录台帐准确、规范,妥善保管;
6、保管员凭验收人员签章的入库凭证接收试剂;
7、试剂按不同贮存要求分类存放;
8、试剂按温湿度要求分别存放于冷库、阴凉库和常温库,温湿度控制管理有效;
9、试剂合理堆垛,五距合理,不倒置,不混放;
10、护工作到位,确保质量完好,资料准确做好色标管理和试剂效期管理;
11、做好色标管理和试剂效期管理;
12在库试剂执行日记日清、动态复核、月对季盘制度,帐货相符率达到99.8%以上;
13试剂出库应按凭证进行复核,特殊管理试剂实行双人发货、复核与签章制度;
14记录、凭证真实、完整,按规定妥善保管。
试剂效期管理制度
1、建立近效期试剂警示机制;
2、库内应有近效期药品示意图,货堆上有近效期试剂标志;
3、试剂按批号、效期集中堆放,实行按批号管理;
4、按月填报近效期试剂报表,对近效期试剂应加强管理;
5、已过效期试剂严格控制,及时移入不合格品库;
6、已过效期试剂的处理、报损和销毁按不合格试剂的规定执行,手续齐全,记录完整。
质量记录、票据管理制度
1、管理范围、内容、职责明确;
2、各类质量记录、票据管理人员明确;
3、记录、票据由相应岗位人员负责填写,记录按规定妥善保管;
4、对发现问题提出改进意见,并及时修订、完善;
5、记录、票据控制有效,分类存档。
不合格
试剂管
理制度
1、验收中发现不合格品不得入库,应单独存放于不合格区,标识明显;
2、在库检查与出库复核中发现不合格品,应立即停止发运,将试剂移放不合格区;
3、不合格品的销毁应符合规定,在质管机构或有关部门的监督下执行;
4、不合格品处理、报损和销毁等记录真实、完整,妥善保管。
退货试剂管理制度
1、退货试剂专人保管,专区存放,专帐记录;
2、所有退货试剂均应重新验收,明确结论,合格后方可入库;
3、凡不合格试剂或有问题试剂应及时与供方联系,妥善处理;
4、有问题的退货试剂应存放于退货区或待处理区;
5、退货记录完整、准确、规范,手续、签名齐全,并按规定保存。
质量事故报告制度
1、结合经营责任考核,每月检查一次质量事故隐患,及时消除质量事故苗头或隐患;
2、发生质量事故后应及时报告质量管理部门;
3、对事故责任人员,应按事故大小、损失多少,情节轻重进行处理;
4、如发生重大质量事故,质量管理部应在处理完毕后书面上报主管部门;
5、对发生质量事故隐匿不报者,应追查责任,严肃处理。
质量查询管理制度
1、有专人负责质量查询、投诉和试剂退换货工作;
2、门店访问和质量查询工作方法适宜,形式多样;
3、认真对待处理意见建议,及时采取有效的改进措施;
4、质量查询、投诉,试剂退货和提
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