驻外办-驻外分公司管理规则.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
外办及驻外分公司管理制度 *******公司文件 章节号 7.1 标 题 外办及驻外分公司职责分工及工作流程 版 本 B 页 码 1/4 文件编号 ZF-QW-WB-C01 1.0目的:落实岗位责任制,使工作有序化、有效化,从而达到提高工作效率。 2.0适用范围:外办及驻外分公司所有员工 3.0外办及驻外分公司文档的归类 3.1公司总部下达所有文件,经全体人员阅读签名后,统一由专人负责分类归档; 3.2外办及驻外分公司人员的所有申请报告,经公司领导及相关负责人批准后,统一由专人负责分类归档; 3.3外办及驻外分公司业务单据的计划申购; 3.4以上责任人: 各外办及驻外分公司内勤人员; 4.0外办及驻外分公司财务报销程序 按照公司规定:请款人详细填写请款单, 交部门主管签名 交部门 会计签名登记 交出纳签名登记领款 待该笔业务完成后 请款人持请 款单到会计员处办核销手续 经会计对照业务登记本及相关申请单数额,无误后 由相关人员签字确认,会计每销一笔请车费用,都必须在相应的业务登记本数据上签 名盖章。(以上责任人:部门主管监督与审核,会计员具体操作.) 5.0外办及驻外分公司与业务操作无关的事项由内务负责处理,部门主管监督,但事先必须相互沟通,具体如下: 5.1外办及驻外分公司办公室设施的维护及申购; 5.2外办及驻外分公司办公室及宿舍环境卫生的管理; 5.3落实公司行政部及公司相关部门推行的相关文件和制度; 5.4日报表的填制及传发; 5.5外办及驻外分公司固定电话及移动电话单据的及时核销及私话费用的处理; 5.6发票资料的提供及跟踪/管理 5.7以上责任人:内勤人员操作,部门主管协作及监督 6.0外办及驻外分公司接货程序及工作职责 接货负责人核对到货报表,待货到后,查看货物是否完好及货物数量、规格 是否与货单相符,如无任何问题,帮司机签好托运单,如有问题,及时与发货部门 *******公司文件 章节号 6.1 标 题 外办及驻外分公司职责分工及工作流程 版 本 B 页 码 1/4 文件编号 ZF-QW-WB-C01 相关负责人联系,并及时与负责该厂家的客户代表沟通,如与相关人员沟通还不能 解决,立即上报公司领导,待完成交货,详细/正确地做好回单及短途价格登记,并于每月15号及月末前2日将回单整理好,并附上清单邮寄公司客户部,价格在同样的时间内,E-mail给各部门相关负责人。 以上责任人:外围操作人员。 7.0外办及驻外分公司发货流程及工作职责 负责该厂客户代表接厂发货单,打电话联系收货人确定地址、路况、交货时间 按发货时间、货物数量、规格合理定车,(请车价格由部门主管针对市场行情及利润控制确定),请款带车发货,待货物完全可以安全出厂,然后与司机办好一切手续及交代好回单的签收要求,回办公室详细作好发货记录(手工及电脑登记),提供相关资料给内勤人员做日报表、填好报销单、持请款单到会计办理请款核销手续,及时货物跟踪至交货,如出现问题,及时与相关负责人员沟通,及时收取完整回单并做好登记,如所签回单不付合要求,按情况作扣款处理,及时把所收回单交厂家负责人,并签回交单明细一张留底。(以上责任人:负责各厂客户代表具体操作,部门主管严厉监督) 8.0外办及驻外分公司结算收款程序 各厂客户代表负责人月底做好完整结算表 与厂家负责人核对准确确认后 将结算表交公司总部相关负责人,并准确提供开票相关资料 由公司开据发票后, 做好与客户结算的发票明细表一并交客户,并签回一张明细表带回留底 按照合同规定时间及时催款。(以上责任人:各厂家客户代表操作,部门主管负责审核及监督) 9.0外办及驻外分公司人员与公司各部门事项沟通职责划分: 为锻炼各外办及驻外分公司各同事的处事沟通能力,请各部门相关人员如有相关业务沟通,请直接与外办及驻外分公司相关负责人联系,如该负责人没有及时回复或不能决定,可与外办及驻外分公司主管沟通,尽量做到回复及时、准确。 10.0外办及驻外分公司特殊、突发事例的处理程序 10.1接货过程中,接货负责人如发现有达不到正常交货要求的情况, 及时与发货方发货人联系,说明情况,查明原因 拍照 与负责该厂业务代表沟通处理 *******公司文件 章节号 6.1

文档评论(0)

hhuiws1482 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:5024214302000003

1亿VIP精品文档

相关文档