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医院支出控制
第十八条 严格遵守医院制定的关于支付预算内指标、预算外指标、其他经费使用等批准限额规定
第十九条 财务科设置的审核人员负责日常报销审核制证工作,设置出纳负责办理凭会计凭证付款工作,设置的凭证复核人员负责复核各项支出是否符合国家有关财经法规制度,是否符合医院财务制度规定,是否有审批授权人审批。审核、复核岗位和出纳入员须严格遵守岗位职责,保证支出业务合法、及时、真实、完整。
第二十条 严格遵守医院制定的关于报销的各项规定,确保支出的申请与审批,审批与执行,执行与审核,审核与支付款结算等不相容职务相互分离制约。
第二十一条 严格遵守关于各项支出的申请、审批程序、审批权限及付款规定,预算外支出5万元以上的由院行政办公会审批。
第二十二条 严格遵守医院制定的《成本核算管理办法》、《绩效管理办法》等规定,实行成本核算与奖惩挂钩,由会计科负责归集各科室的成本,绩效管理办按成本核算各科室的绩效,确保医院以较低的运行成本,提供优质的医疗服务,降低病人费用,提高社会效益及经济效益。
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