关于全市和市本级2018年财政决算(草案).PDFVIP

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关于全市和市本级2018年财政决算(草案).PDF

关于全市和市本级2018年财政决算(草案) 和2019年1—6月财政预算执行情况的报告 2019年8月16日在金华市第七届人大常委会第二十二次会议上 金华市人民政府 汇报人:李俊 (金华市财政局局长) 主任、副主任、秘书长,各位委员: 根据会议安排,受市人民政府委托,我向市人大常委会报告 全市和市本级 12018 年财政决算(草案)和 2019 年 1—6 月财政 预算执行情况,请予审议。 一、关于2018 年全市和市本级财政决算情况 2018 年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的监 督支持下,全市各级政府财政部门认真执行市七届人大三次会议 决议,全年财政预算执行情况总体良好。 (一)一般公共预算 1.全市。2018 年全市一般公共预算收入 392.62 亿元,完成 预算的 101.8%,同比增长9.8%;转移性收入(包括税收返还收 入、上级转移支付收入、一般债券收入,以及调入资金和上年结 转资金,下同)289.45 亿元;两项收入合计 682.07 亿元。 1报告中 2018 年“市本级”包括市直、金华开发区、金义都市新区和金华山旅游经济 区,下同。 - 1 - 2018 年全市一般公共预算支出 574.0 亿元,与执行数一致, 完成预算的 104.7% ,同比增长7.0%;转移性支出(包括增设预 算稳定调节基金支出、债券置换还本支出、对下转移支付支出及 结转下年支出,下同)108.07 亿元;两项支出合计 682.07 亿元。 与2019 年初人代会(市七届人大四次会议)审议通过的 2018 年财政预算执行情况报告相比,全市一般公共预算转移性收入和 转移性支出均增加了 40.26 亿元,其中市本级一般公共预算转移 性收入和转移性支出均增加 0.84 亿元,原因是年初预算执行情 况中转移性收支数据是预计数,本次决算情况报告根据最终的省 对市体制结算结果调增了转移性收支数据。 2.市本级。2018 年市本级一般公共预算收入 77.55 亿元,完 成预算的 101.8%,同比增长7.8%;转移性收入 243.69 亿元;两 项收入合计 121.24 亿元。一般公共预算支出 97.08 亿元,完成调 整预算的 97.9% ,同口径增长7.2%;转移性支出 24.16 亿元;两 项支出合计 121.24 亿元。 (1 )市直。按现行市对区财政体制计算,2018 年市直一般 公共预算收入 52.47 亿元,完成预算的 101.4%;转移性收入 36.48 亿元;两项收入合计 88.95 亿元。一般公共预算支出 64.95 亿元, 完成调整预算 67.16 亿元(含年初本级预算 56.99 亿元、上级补 2市本级的转移性收入(转移性支出)小于市直、金华开发区、金义都市新区和金华 山旅游经济区的转移性收入(转移性支出)合计,原因是市直的转移性支出中含转移 给金华开发区、金义都市新区和金华山旅游经济区的支出 2.37 亿元,上述支出又同 时体现为各区的转移性收入,在计算市本级转移性收入(转移性支出)时,需要将上 述款项进行抵消,不能重复计算。市本级的政府性基金预算也同理。 - 2 - 助追加 10.17 亿元)的 96.7% ,增长 6.7%;转移性支出 24.0 亿 元;两项支出合计 88.95 亿元。 (2 )金华开发区。2018 年金华开发区一般公共预算收入 15.03 亿元,完成预算的 101.0%,同比增长 0.6%;转移性收入 7.1 亿元;两项收入合计 22.13 亿元。一般公共预算支出 20.49 亿 元,完成调整预算 19.86 亿元(含年初预算 14.55 亿元、年中调 整 2.1 亿元、上级补助追加 3.21 亿元)的 103.1%,增长4.4%; 转移性支出 1.64 亿元;两项支出合计 22.13 亿元。 (3 )金义都市新区。2018 年金义都市新区一般公共预算收 入 8.69 亿元,完成预算的 109.1%;转移性收入 0.53 亿元;两项 收入合计 9.22 亿元。一般公共预算支出 8.44 亿元,完成调整预 算 8.66 亿元(含年初预算 7.06 亿元、上级补助追加 1.6 亿元) 的 97.5% ,

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