采购制度、流程.pdfVIP

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医疗器械采购管理制度 1、医院药品、仪器、设备、卫生材料由药械科统一采购,专人负责, 严格执行 2014 年 3 月 7 日《医疗器械监督管理条例》【国务院令第 650 号】和 2014 年 7 月 30 日《医疗器械注册管理办法》【国家食品药品监督管理总局令第 4 号】。 2、采购人员应忠于职守,坚持原 、不徇私情、清正廉洁,严格按 照 各级各类文件要求和我院采购制度、制度执行。 3、使用项目资金采购医疗器械根据年初预算、参照卫计局 2016 年 6 月 23 日 公卫发【2016】206 号文件执行;采购医疗设备一次性使用自筹资金总额≥20 万元参 照公卫发【2016】110 号文件执行,总额<20 万元按照我院“医疗器械采购流程”执 行,并由我院“医疗器械采购管理委员会”研究决定并公示。   4、列入招标采购项 目的按中标结果执行,其它按“医疗器械采购管理流程” 执行,。 5、严格实行“三分离” :即采购、验收、付款人员分离。 6、采购产品入帐(库)时实行“三一致” :即库管和药品物品会计核对到货产品 销售清单印章与合同印章一致;到货产品的票据、销售清单、入库单的数量、单价、 单位、总金额一致,产品内外包装与随货清单的生产厂家、规格或型号、批号、生 产日期或效期一致。库管核对产品与随货清单不相符、或三无产品有权拒收,不 准在发票和清单上签字,财务人员发现不一致或手续不全不能入帐。 7、药械科每月向院药事委员会汇报本月采购医疗耗材及卫生材料的品种、渠 道、金额等情况。“药事管理委员会”不定期对医疗耗材及卫生材料采购渠道、药 品质量、药品管理制度执行情况进行随机抽查。   医疗器械质量验收的管理制度    1、 为了确保购进医疗器械的质量,把好医疗器械的入库质量关,根据〈医 疗器械监督管理条例〉等有关法律法规,制定本制度。   2、 医疗器械质量验收由药械科采购负责人、专职质量验收人员(双方器 械工程师)、科室主任共同负责。   3、 验收员应对照随货单据及药械科(或厂家)发出的入库“质量验收单”, 按照医疗器械验收程序对到货医疗器械逐批验收。   4、 到货医疗器械应在待验区(科室)内,在规定时限内及时验收,验收 完毕后,及时入财务科固定资产账。   5、 医疗器械入库时应注意有效期一般情况下不足 6 个月(含)的不得验 收。   6、 应做好“医疗器械质量验收记录”,记录要求内容完整,不缺项,字迹 清晰、结论明确,每笔验收均应由验收员签字或盖章,验收员应在验收单(和发 票上签字)上签字并注明验收结论。   7、 退货验收按进货验收程序进行验收。 验收员岗位责任制   一、严格按照法定现行质量标准和合同规定的质量条款对入的医疗器 械进行逐批验收,验收合格的准许报销并入财务固定资产账,不合格的不得入 帐。   二、验收医疗器械质量应检查以下内容:    1、由生产企业质量检验机构签发的加盖生产企业印章的《医疗器械检验 合格证》;对于一次性使用无菌医疗器械,应向原生产企业索取按批次的检验报 告书,加盖生产企业红色印章。   2、重点验收产品的标识,外观质量和包装质量是否符合相关标准的规 定。对验收合格品填写入库验收记录,与保管员办理接交手续;对于不合格品填 写拒收通知单,放入不合格区,等待退换货。规范填写验收记录,内容真实可靠, 项目齐全,签字负责,按规定保存、备查。   3、加盖供货企业红色公章的《医疗器械经营企业许可证》的复印件及《营 业执照》复印件,加盖经营企业公章和企业法定代表人印章或签字的销售人员 的委托授权书原件。   三、验收中发现质量变化情况,直接拒收,并要求供应商立即退换货,并 通知科室负责人。   五、必须购进经过注册、有合格证明的医疗器械产品,收集并保存所经 营产品的注册证、备案表的复印件及相关国家标准、行业标准的有效版本。同 时做好购进记录,记录保存至产品有效期满后二年备查。   六、对购进进口产品,应有中文标识及产品说明书,并经国家食品药品 监督管理局批准的合法证明文件《注册证》。   七、不得从无《医疗器械生产许可证

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