资产清查专项审计报告(参考格式).pdfVIP

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资产清查专项审计报告 (参考格式) XX 报字201X 第 号 XX 单位: 我们接受 (单位)委托,因 (原因或目的)对截至 2015 年 12 月 31 日的 (单位)国有资产清查报表进行审计。 (单 位)对建立健全内部控制制度,保护资产的安全和完整,保证会计资 料和资产清查资料的全面性、真实性、完整性承担责任;我们的责任是 按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》等文件,在实施本次专项 审计工作的基础上,对 (单位)资产清查结果的 合法性、公允性、可靠性发表审计意见。在审计过程中,我们结合 (单位)的实际情况,实施了包括检查记录或文件、抽盘实物、实施函 证等我们认 必要的审计程序,现将审计结果报告如下。 一、基本情况 (单位)成立于 年,单位性 质 ,主要业务范围 括 。 机构编制管理部门核定编制人数 人,其中:行政编制人数 人,事业编制人数 人。截止 年 月 日 止职工人数 人,其中属于行政正式编制人员 , - 1 - 事业编制人员 ,其他编制人员 。 (单位)执行《 会计制度》。 二、资产清查情况 (单位)按照《行政事业单位资产清查核实管理办法》 等相关文件的规定,于 年 月至 月组织实 施了资产自查工作。由 (职务)同志担任清查工作主要负 责人。 本次清查工作中,该单位召开了相关工作会议、成立了资产清查 工作机构、制定了相关清查底稿与要求;在全面清查资产、负债、收支 的基础上,实施了各项债权债务的核对,存货、固定资产、无形资产与 在建工程的盘点等工作。 三、审计依据与审计内容 (一)资产清查依据 1.行政单位国有资产管理暂行办法(财政部令第35 号); 2.事业单位国有资产管理暂行办法(财政部令第36 号); 3.行政事业单位国有资产清查核实管理办法(财资〔2016〕 1 号); 4.行政单位财务会计制度; 5.事业单位财务会计制度; 6.行业事业单位会计制度; 7.民间非营利组织会计制度; - 2 - 8.中国注册会计师审计准则等。 (二)工作基准日 (单位)资产清查工作基准日是 2015 年12 月31 日。 (三)审计内容 1.清查材料核实。主要是对该单位的全称、组织机构

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