医院内部审计报告.pdfVIP

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xx 人民医院内部审计报告 xx 人民医院审计小组于 2016 年 3 月 12 日至 3 月 15 日对 我院 2015 年度会计报表及财务资料进行了审计,现将审计 情况报告如下: 一、货币资金审计情况 1、现金:期末余额 5263.78 元,经对现金库存进行盘查, 现金余额 5263.78 元,未发现差错现象,现金管理符合本院 财务规定,做到日记账及时清晰,现金余额合理,无违规白 条等违规现象。 2、银行存款:期末余额 503662.89 元,银行账户余额 503662.89 元,经查对银行存款余额调节表,未达账项 6 笔, 调节后银行存款相符,未达账项是收费收入在存入账户时间 与向财务报告时间存在时间差造成,属正常资金未达事项, 未发现违规现象。 审计建议:进一步加强货币资金管理,充分利用会计核 算软件货币资金管理模块的管理功能与控制功能。 二、应收款项审计情况 1、应收医疗款: 期末余额 713623.56 元,其中长期挂账 的有 7 户超过 3 年,金额 185600 元,其他均为正常应收款 项。 2、其他应收款:期末余额 5165271.69 元,其中有 15 户 挂账时间超过一年,经审计均是费用性支出未及时凭票报 精选文库 销。 审计意见:对长期挂账的应收病人款项进行清查,对确 实收不回的按财务规定报有权核销部门核销并进行账外管 理,确保资产负债表资产真实性。 二、存货审计情况 1、药品材料:期末余额 元,药品材料各科室 每月都有存盘点表上报财务,未发现差异现象。 2、其它材料: 期末余额 4028119 元, 经查阅各科室期未 盘点表,与财务金额基本相符,未发现违规现象。 审计意见:加强对各科室低值易耗品台账管理,对医用 耗材进行合理消耗。 三、固定资产审计情况 1、期未固定资产原值 159897444.39 元,审计中发现对 大中型医疗仪器无固定资产卡片,部分房屋建筑物未建账核 算。 2、在建工程: 期未余额 621144 元, 属新建外科系病房 楼,已完工并投入使用,应转入固定资产。 审计意见:建议对大中型医疗仪器进行固定资产卡片建 立,对已完工投入使用的在建工程及快进行决算,确定工程 实际投资。 四、负债审计情况 1、应付账款:期未余额 61 元,长期未付有 -- 2 精选文库 36 户,金额 456800 元。 2 其他应付款:期未余额 3959390.67 元,审计中未发现 违规现象。 审计意见:加强借款利息的核算,对长期挂账未付的应 付款项查明原因,做到负债明白,滞付原因清楚。 从以内部审计报告仅供上级主管理部门及本院领导使 用,不作为对其他部门报送的依据, 如有对审计范围不完整, 审计情况不明的, 请予以指出, 在以后的审计工作予以改进。 徐沆县中医院审计小组

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