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- 2020-10-09 发布于北京
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质量检验制度
1目标 要求本企业对采购产品、过程产品和最终产品监视和测量活动,以确保产品符合要求要求,预防未经检验或验证,和经检验或验证不合格产品投入使用、转序或出厂。 2适用范围 适用本企业产品形成过程中采购产品,过程产品和最终产品监视和测量活动。 3相关文件 《不合格品控制程序》 《统计控制程序》 4职责 4.1质量部是产品监视和测量归口管理部门,负责产品验证(检验和试验)管理工作。 4.2企业检验员统一由质量部归口管理,负责采购产品入厂检验、对车间过程产品检验及最终产品出厂检验。 5工作程序 5.1 检验和试验标准 本企业凡特殊特征(关键、关键特征)抽样检验接收准则为零缺点。当出现非零缺点时,应对抽样批进行100%检验,并立即采取改善方法,或组织评审后处理,使过程处于受控状态。当使用其它接收标按时,须得到用户书面同意。 5.2进货检验/验证和试验 5.2.1本企业进货产品必需采取以下一个或多个方法进行检验:
对供方提供质量证实资料接收和评定,但须定时进行验证性检验;
进货检验/验证和/或试验;
对供方进行第二方或第三方评定或审核,并有合格质量统计,但须定时进行验证性检验。
由认可试验室进行零件评价。
研发部和质量部在决定进货检验方法和控制等级时,须考虑零件关键程度和供方所供产品质量表现情况。
5.2.2进货检验/验证范围 外购产品和
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