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物资采购支付管理制度
第一章:总则
第二章:物资采购具体内容
第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程
第五章:申请付款基本流程
第六章:预付款及定金管理
第七章:应付帐款管理
第八章:附则
第九章:附件
第一章:总则
为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出, 保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制 度。
第二章:物资采购具体内容
一、 本制度所指采购物料具体指:
1、 日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等.
2、 办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、 汽车等。
3、 生产设备:所有生产用的机器、工治具等。
4、 办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。
5、 接待用品:水果、烟酒、礼品等。
二、 本制度所需招标的支出具体指:
1、 大设备支出。
2、 工程项目支出.
3、 房屋建筑物支出.
第三章:采购业务原则和权限管理
一、采购业务原则
公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。
日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责
生产设备及其他由配件部负责
供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家 供应商,采购部门必须加以说明或解释;
合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与 供应商订立采购合同;
为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用 集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧 急采购;
年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估, 总经理批
复后,决定是否更换供应商;
采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算;
7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的 需执行追加预算程序.
二、本公司应按以下采购权限进行采购:
公司采购部是负责物品采购的管理部门。
在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除 定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采
购。
招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标, 后由采 购部执行采购.
公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。
第四章:采购流程
、物资采购流程
二、招标流程图
潜在单位
招标小组
采购部
第三方机构
投标/中标单位
制定招标计划
审批
发布招标公告
邀请潜在单位
领取并登记
资格预审文件
汇总登记单位资
制作或委托第三
料,提交确定投 标方人选
确疋投标方人选
确定标底
接受整理投标文
件
方制作招标文件 和标底
领取招标文件
开标
确定中标单位
向中标单位发中
标通知书
中标签约
制作招标文件、 标底
三、物资采购流程管理
1.采购申请
1.1公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请,物品请 购需填写“物品采购申请单”,招标采购项目需提交“招标采购申请
1.2使用部门应尽量提前提出采购申请,给与采购部门足够的采 购时间,采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务;
1.3预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对,并标明预算 执行情况。预算内申请正常执行采购流程,预算外需提交情况说明。
1.4使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到 米购部。
2.选择供应商并订购
采购部应对所需物品选择至少三家供应商,对采购物品询价对
比,提交总经理审批,确定供应商后签订当年供应合同。
2。1采购部接到请购单后,应对采购申请进行严格审核,确定采 购的品种、规格和数量,遵循定点采购原则,无定点采购的物品遵循 “三家比价原则选择供应商进行采购;
2.2采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采 购、不得擅自改变采购内容;
2。3不能在请购部门约定时间内到达的,采购员需及时通知以便 请购部门及时调整应对方案.采购员必须监控采购订单的完成情况, 每天定时检查未完成请购单。
2.4采购物资出现质量问题或需要维护时,采购人员需及时配合 相关部门与供应商联系.
验收
采购货物到达后,仓库管理员应立即根据采购申请单与到货 进行认真核对,根据验收结果填写外购入库单,除一份自留以外,其 余传递到采购部、财务部,以分别登记相关台帐,在验收时,如出现 与采购申请不符的,应如实做出相应记录,并填写书面报告报采购部, 及时补充或更换。
仓库管理员需当场与相关人员交接和验收,并记录相应的验 收记录,需要专业部门进行验收的,入库单上需要有专业人员的验收 签字.
付款
采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请。
财务部在收到采购部递交的有关文档时, 必须及时做好以下审核 工作:
检查所有表单是否填写完整,是否经适当审批;
审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价,有关证明文 件是否有效、选择供应商的理由是否合理;
4。3是否签订并存档采购合同。
4.4若发生退货情况,采购人员需及时与财务进行沟通,并负责
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