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医院会计检查制度
会计检查是对医院经济活动、会计工作和财务收支情况进行检查和监督的一项重要的工作。为此,特作如下规定:
一、上级部门检查
(一)由分管领导指派专人负责迎接,热情服务,礼貌周全,做好检查与被检查单位之间的纽带作用。
(二)接受上级部门检查或提供财务数据,必须按程序报经财务机构负责人和分管院长同意,不得擅作主张。
(三)积极配合上级部门的监督检查,如实提供财务资料和数据,做好有关业务处理的合理解释工作。
(四)对检查工作中查出的问题要及时向财务机构负责人和分管院长反映, 以便对今后工作的改进和完善。
二、内部会计检查
(一)内部会计检查目的旨在通过检查,堵塞漏洞,纠正错误,促进会计工作规范化,不断提高会计工作质量和效率。
(二)定期和不定期的组织会计人员依据会计法规和财务制度,对医院财务计划、财务预算、会计凭证、会计账簿、会计报表、财产物资等进行会计工作的检查,督促各项会计工作的按时完成、财经纪律和规章制度的落实、国有资产的保全,通过检查,纠正错误,堵塞漏洞,并对实际工作提出改进意见。
(三)依据本院制定的“财务人员工作岗位责任制”,每月定期对全科的财务人员分管的工作进行考核、奖惩,以促进会计工作的正常运转,不断提高会计工作的质量。
(四)根据院领导安排,组织专门项目的检查,如财务开支和财务预算执行情况等。
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