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仓储部 年月度绩效KPI
编亏
指标名称
权重
(%)
数据来源
指标定义
计算公式
备注
1
帐物卡
一致性
20
财务部/计划部
物料账簿、实物以及物料标识卡以及报表
数据应保持一致
以实际稽核不一致次数计
2
库存周转率
20
财务部
该期间的出库总金额与该期间的平均库存 金额的比值
(期初库存值-期末库存值)/平均
库存值X 100%
3
物料防护 与标识
15
稽查小组
物料是否按照《仓库管理规定》和《原辅
料控制程序》《仓储管理作业指导书》 进行 必要的防护和正确的标识
以实际稽查次数计
包含物料适温、干燥、清洁状态;已开封物料
查后是否密封;物料是否清洁;物料被盗;物 料变质;防虫灭鼠;合格与不合格的标识; 原 料与辅料是否分开;
4
入库差错率
15
财务部
指入库单开错内容或重开或漏开的次数
(差错批次/总入库批数)X 100%
包含品名、规格、颜色、数量、编号、单价、 订购单号等写错及重单、漏单
5
发料差错率
15
稽查小组/投诉
未严格按物料需求总表发料、无单发料、 未经审核发料、超单发料或是未按先进先 出原则发料视为违规发料
(差错批次/总发料批次)X 100%
作业标准参照《仓储管理作业指导书》第
5.3.10 项
6
出货差错率
15
营销中心
指因仓储部原因造成少装、多装、错装的 事件
(错装次数/总装柜批次)X 100%
说明:
(1) 帐物卡一致性:物流部定出各种物料的误差范围值,误差范围内的为一致,超出则为不一致,由财务部根据仓储部提供的《物料库存明细表》或是材料
帐簿进行抽查盘点,抽查物料品种不少于 20种,每月由财务部主管将结果汇总交总经理室;计划部物控根据仓管员库存报表提供的物料库存情况进行物
料申购,但因库存报表数量不准,导致影响生产或导致停产,每月由计划部主管汇总结果交总经理室;
库存周转率/物料防护与标识/发料差错率:由总经理室安排人员进行每月抽查,抽查物料品种不少于 20种,每月由稽查小组汇总交总经理室;部门投诉
经查属实也计入;
入库差错率:财务部主管每月将仓储课入库单开具错误的次数进行汇总交总经理室;
发料差错率:第 5项由财务部主管每月提报总经理室;仓储部需要每月呈报本期内原料保质期或处于呆滞状态情况给到计划部,并采取退货 /代销/清仓
的方式进行处理;
出货差错率:由营销中心国外及国内业务部主管根据客诉情况进行整理汇总提交总经理室;
每月5号提供上月考核数据给到总经理室 ,迟交每次扣部门当月考核分 2分。
仓储部 年 月度KPI绩效考核表
编与
指标名称
权重(%)
目标值
实际
达成
目标达成率
目标达成得分
实得
分数
备注
1
帐物乍-致性
20
V 3次
1以下
25
2次
10
3次
20
4次
10
5次
0
2
库存周转率
20
3
物料防护与标识
15
V 10次
0-4次
22
5-9次
18
10次
15
11-15 次
10
16次以上
0
4
入库差错率
15
99%
99.5以上
25
99.5%-995
20
99%
15
99%-98.5%
10
98.5%-98%
5
5
发料差错率
15
99%
99.5以上
25
99.5%-995
20
99%
15
99%-98.5%
10
98.5%-98%
5
6
出货错误率
15
100%
100%
15
99%-97%
8
96%^ 下
0
连续二个月100%得18分,三个月
21分
1>、
总经理有权于合计得分之基础上
士 5分;
合计得分
制表
审核
批准
2>、
总经理最终审核后的得分,即为该部门的绩效考核得分
;
说
3>、
该部门的绩效考核得分 + 100
等于该部门的绩效考核系数 ;
明
4>、
依该部门的绩效考核系数给予核发月度绩效奖金
;
核准得分
年 月仓储部KPI绩效改善表
编与
Items
指标名称
KPI Name
权重
(%)
目标值
Target
实际值
Fact
差异分析
Difference Analysis
改善措施
Measures of Improvement
效果确认
Effect Check
1
帐物乍-致性
20
v 3次
2
库存周转率
20
3
物料防护与标识
15
V 10次
4
入库差错率
15
99%
5
发料差错率
15
99%
6
出货差错率
15
100%
说明:
优先顺序按权重大小降序排列;
绩效差异分析与改善措施依实际情况可另附专项报告;
填表人一般为部门主管;
批准人: 审核: 填表:
计划部 年月度绩效KPI指标
编亏
指标名称
权重
(%)
数据来源
指标定义
计算公式
备注
1
生产交
期延误
20
营销中心/制造 部
因生产计划排定错误原因导致影响产品出 货
按实际发生次数计
货柜车比预定时间提前到厂除外;
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