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监理单位量化考核评分表
项目名称: 监理单位:
序号
检查内容
分项分
扣分
备注
一
合问履约
(20 分)
实验室主要设备到位率
3
主要设备指招标文件要求必须配备的设备。 到位率大于等于95% ,
不扣分;到位率大于等于 70%,小于95%,扣1分;到位率小于 70%,扣3分。对照投标文件检查。
监理人员到位率
3
到位率大于等于 85% ,不扣分;到位率大于等于 65% ,小于85%, 扣1分;到位率小于65%,扣3分。对照投标文件检查。
试验室设备未经建设单位、监理单位同意而私自调换或撤走
4
每台扣1分。(没有履行调换程序的视为私自撤走) 现场检查或巡
视检查
监理人员未经建设单位同意而私自调换或撤走的
4
每人扣1分(没有履行调换程序的视为私自)现场检查
监理实施细则内容不齐全,目标不明确,措施不得力,针对性不强
3
检查实施细则
组织机构健全,人员分工明确,各项制度图表上墙。
3
缺1项扣1分。检查人员机构图、安全生产制度、廉政建设制度。
二
质量控制
(30 分)
原材料、半成品、成品抽检检测频率
1
发现一次扣0.5分。检查内业资料、试验台帐
监督单位、建设单位抽检
3
不合格一次,扣1分。检查抽检记录。
内业资料有漏签、代签或复印签字的
2
发现一次扣0.5分。检查内业资料
资料中有编造数据现象的
2
内业资料整理不及时,跟不上施工进度的。
2
试验室未进行台帐、编号管理的、或台帐、编号管理不规范的
2
无工地试验室临时资质的
2
工地试验室临时资质必须存放于工地试验室,以备检查。
试验室人员与批准的临时工地试验室资质不一致的
2
现场检查
检测数据报告上签字人员不是临时资质中所列人员的
1
施工单位量化考核评分表
项目名称: 标段: 施工单位:
项目号
检查内容
分项分
扣分
扣分标准
一
合同履约
(20 分)
施工技术 人员、机械 设备配备 情况
主要施工设备到位率
4
主要设备指沥青混凝土拌和楼、水泥混凝土拌和站、基层材料拌和
站,各种摊铺机、压路机、平地机等。到位率大于等于 85%,不扣
分;到位率大于等于 65%,小于85%,扣2分;到位率小于 65%, 扣4分,对照投标文件检查。
实验室主要设备到位率
4
主要设备指招标文件要求必须配备的设备。到位率大于等于 95%,
不扣分;到位率大于等于 80%,小于95%,扣2分;到位率小于 80% 扣4分。对照投标文件检查。
主要管理技术人员到位率
4
主要人员指项目经理、副经理、技术负责人以及各专业负责人。到
位率大于等于 85%,不扣分;到位率大于等于 65%,小于85%,扣 2分;到位率小于65%,扣4分。对照投标文件检查。
主要机械设备未经建设单位、监理单位同意而私 自调换或撤走
4
沥青混凝土拌和楼、水泥混凝土拌和站、基层材料拌和站,各种摊
铺机私自调换或撤走,每台扣 2分。压路机私自调换或撤走,每台
扣0.5分;其他机械设备私自调换或撤走,每台扣 0.2分。(没有履
行调换程序的视为私自撤走)现场检查或巡视检查
主要施工人员未经建设单位、监理单位同意而私 自调换或撤走的
4
项目经理、项目总工私自调换或撤走的,则每人扣 2分。项目副经
理及各部门负责人私自调换或撤走的,则每人扣 0.5分;其他技术、 管理人员私自调换或撤走的,每人扣 0.2分。(没有履行调换程序的 视为私自)现场检查。
二
质量控制
(30 分)
1、原材料
质量控制
(5分)
原材料、半成品、成品自检检测频率,检测项目
2
检测频率不够或检测项目不全的,扣 1分。检查内业资料、试验台
帐
监督单位、建设单位、监理人员抽检
3
不合格一次,扣1分。检查抽检记录。
2、内业资 料(4分)
内业资料有漏签、代签或复印签字的
1
检查内业资料
资料中原始施工记录不齐全的
1
资料中有编造数据现象的
1
内业资料整理不及时,跟不上施工进度的
1
项目号
检查内容
分项分
扣分
扣分标准
二
质量控制
(30 分)
3、工地试
验室(3分)
未进行台帐、编号管理的、或台帐、编号管理不
规范的
1
无工地试验室临时资质的
2
工地试验室临时资质必须存放于工地试验室 ,以备检查.
仪器设备未经建设单位批准而私自调走的或损坏 后未及时更换修理的
1
现场检查
试验室人员与批准的临时工地试验室资质不一致 的
0.5
现场检查
检测数据报告上未加盖试验检测室公章的
0.5
检查试验资料
检测数据报告上签字人员不是临时资质中所列人 员
1
检查试验资料
试验数据不真实、弄虚作假的
1
4、程序和
指令执行
情况(3分)
技术交底制度未落实
1
检查交底记录
项目工程师、监督、监理指令执行不彻底的,落 实不到位的,发生一次
1
对照监督抽查通知、项目工程师指令、监理工程师通知或管理单位
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