不合格品判定评审记录.docVIP

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不合格品判定评审记录 发现部门需要填写下述栏目 不合格品事实描述(包括不合格的具体情况、数量或比例、批次等): 备注:发现部门需先标识隔离,防止与合格品混淆 类别 □原材料 □成品 □半成品 性质 □ 一般 □ 严重 发现地点 □生产现场 □仓库 □产品质量验收过程 □成品运输途中 □客户处 初步判定处理意见 □返工;□改为他用;□退仓库/供应商; □报废; □挑选使用;□让步放行(接收) □作为次品使用 发现部门(班次): 发现人: 反馈日期: 部门负责人意见: 品控部调查结果 调查人: 部门负责人: 完成日期: 调查结果与发现部门反馈的事实□一致/□不一致,具体情况描述 导致不合格品的责任部门: 最终判定处理意见:□同意发现部门的建议方法,要求责任部门必须在 月 日前处理完毕; □不同意发现部门的建议方法,具体处理要求: 责任部门对上述调查结果确认/日期: 最终评审结果: (研发部)评审人/日期: 备注:【1】对于严重不合格品,导致不合格品的责任部门需要填写“原因分析”、“采取的纠正措施”、品控部负责“效果验证”,其他情况的不合格品不需要; 【2】对于不合格品返工后,必须经品控部再检验合格后方可放行; 【3】品控部与相关责任部门在处理不合格品有争议时,则由责任部门可以提请研发部负责组织评审决定。

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