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一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工 出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,
交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2 、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签
名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
A 现金收付
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收,由责任人
负责。
2 、现金一经付清,应在原单据上加盖 现金付讫章 . 多付或少付金额,由责任人负责。
3 、把每日收到的现金送到银行,不得 坐支 .
4 、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班
后现金与等价物交还总经理处。
5 、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。
6 、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,
引起纠纷,由责任人自负。
B 银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。
2 、每日结出各账户存款余额, 以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况, 以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3 、保管好各种空白支票,不得随意乱放。
4 、公司 账务章平时由出纳保管。
C 报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。 若无,应补。
2 、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。
3 、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,
其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。
4 、支付证明单上填写的项目是否超过 3 项。若超过,应重填。
5 、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。
6 、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。
7 、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销
出纳岗位的职责是什么
出纳岗位的职责一般包括:
(1 )办理现金收付和结算业务;
(2 )登记现金和银行存款日记账;
(3 )保管库存现金和各种有价证券;
(4 )保管有关印章、空白收据和空白支票。
出纳员三字经
出纳员,很关键;静头脑,清杂念。 业务忙,莫慌乱;情绪好,态度谦。 取现金,当面点;
高警惕,出安全。 收现金,点两遍;辨真假,免赔款。 支现金,先审单;内容全,要会签。
收单据,要规范;不合规,担风险。 账外账,甭保管;违法纪,又罚款。
出纳人员的职责是什么
出纳是会计工作的重要环节, 涉及的是现金收付、 银行结算等活动, 而这些又直接关系到职
工个人、单位乃至国家的经济利益,工作出了差错,就会造成不可挽回的损失。因此,明确
出纳人员的职责和权限,是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、 《会计基础工作规
范》、等财会法规,出纳员具有以下职责: 1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的
规定, 办理现金收付和银行结算业务。 出纳员应严格遵守现金开支范围, 非现金结算范围不
得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要
怎样进行出纳人员的内部分工
单位规模较大、 业务复杂、 出纳人员有两名以上的单位, 要在出纳部门内部实行岗位责任制,
要对出纳人员的工作进行明确的分工, 使每一项出纳工作都有出纳人员负责, 每一个出纳人
员都有明确的职责。 出纳人员的具体分工, 要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。
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