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(管理制度)试验室管理制
度及工作制度
试验室管理制度
1 、试验室是进行试验检测分析、保存试验仪器用具和出具试验资料的
重要场所。应保持严肃安静.非本试验人员未经许可,不得入内。
2 、试验室内应保持清洁、整齐,按指定位置安放试验器具。
3 、正确使用仪器,经常维护,不用时要及时切断电源。
4 、对所委托试验项目要填写委托单,且按委托内容填写派工单交关
联组室进行试验检测。
5 、为保证试验结论准确,数据真实。试验人员必须排除各种干挠,
做到实事求是。
6 、试验原始记录应做到详细、整洁,且用钢笔填写及签名。
7 、试验检测方案须经主任签字,加盖公章后方可有效。
8 、试验委托单、派工单、原始记录和试验方案壹且归档保存。
9 、仪器和设备应明确责任人,注意维护保养。
10 、为满足用户的要求,既有明确分工,同时又相互配合,使其准确
及时。
一、工作程序及管理制度
试验检测程序
(壹)、目的
控制检测各个环节,提高各检测室工作质量,保证检测数据科学、准
确、公正、及时。
(二)、适用范围
本程序适用于样品的接受、分发、检验、记录、出具方案和签发全过
程。
(三)、职责
l 、样品管理员负责样品的接收、分发和留样管理。
2 、检验人员负责对样品的检验、记录和检验结果的方案。
3 、检验室组长负责安排样品的检验,负责对检验记录方案的校验,
且签发检验室意见。
4 、质量负责人审查签发检验方案书。
5 、办公室负责方案书的打印、校对和发送。
四、工作程序
1 、样品管理员负责样品的检查、核对且进行登记。填写检测任
务单,分发样品移交各试验室。
2 、各检验室收到样品后,进行登记、验收、依据检验标准进行
检验、记录、出具方案,再把检验方案、原始记录壹且交组长、审核、
校对,且签名。
3 、试验室将检验方案,交办公室打印,再由技术负责人签字,
方案通知发出或交承包单位,且作登记。
五、邻垫路 ZX 中心试验室检测流程图(附后)
量值溯源程序
(壹)、目的
为使出具的检测结果准确、可靠,中心所使用的所有计量器具量值统
壹,均应溯源到国家计量基准。
(二)、适用范围
适用于于用检验仪器的检定、校准、自校、比对。
(三)、职责
l 计量管理员负责计量器具检定周期表制定及其送检、维护、保养。
2 各检验室组长负责安排自校仪器的周期校验;负责仪器设备的日常
管理;编制自校办法;负责仪器设备的比对试验,且做好记录。
(四)、工作程序
1 强检仪器的检定由计量管理员申请检定,由中国测试技术研究院和
成均市计量监督检定测试所检定。
2 壹般小型计量仪器由计量管理员负责送检。
3 不能溯源到国家计量基准的专用检验仪器,各检验室组长确定自校
标准,编制自校规程,出具自检方案。
4 各检验室组长负责安排仪器设备校准、检定后的状态标识,且填写
仪器设备状态标识卡,内容包括:编号、仪器名称、型号、检定(自
校)有效日期、管理人员姓名等。
5 对准确度有怀疑,经修理、调试后的仪器于使用前需检定、校
准。
6 检定证书,自检方案由计量管理员负责归档保存。保存期限不
少于3 个检定(自校)周期。
质量控制程序
(壹)、目的
采取行之有效的多种内部质量控制方法确保检验质量,防止检验
事故的发生。
(二)、适用范围
适用于质量体系所涉及的部门和要素。
(三)、职责
1 各检验室负责人负责对检验人员全程检验及结果质量控制、审
核。
2 技术负责人、中心主任、质量负责人负责对检验方案的终审,
负责组织内审活动。
3 内审员负责编制检查表,对《质量手册》、《程序文件》和《作
业指导书文件》进行初审且编制审核方案。
(四)、工作程序
1 内审的依据包括:《评审准则》、《质量手册》、《程序文件》、
《作业指导书》国家有关的法律法规、合同。
2 内审的频度:内审分常规审核和临时审核。
1 常规审核按年度计划进行,每年对壹个或几个部门进行审
○
核,每年应覆盖所有部门或要素。
2 发生下列情况进行临时内审。
○
3 发生了严重的质量问题或用户质量投诉。
○
4 机构负责人,隶属关系、内部机构、质量方针和目标、人
○
员、技术装备、试验场所等有较大的变动
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