启明幼儿园财经内审制度
为了使幼儿园的一切经济活动朝健康方向发展,监督财务收支真实、合法、有效,确保民主管理、民主治园,特制订本制度:
一、我园经费收支审查小组由李林、张敏、刘晓莉三人组成,负责审查幼儿园经费的支出。
二、经费收支审查小组必须坚持原则,认真负责对行政领导、财务人员执行财务制度和财经纪律进行审计。
三、园内购买实物的原始凭证,必须有领导审核、经手人证明、收物人验收;对大额的控制商品,先经行政会议(办公会)研究、教代会通过和领导批准方能购买报销。
四、对园级性支出,必须由报账员造册,经领导审批后方能付款。一切预算内外经费,由幼儿园统收统支,严禁设立小金库。
?
?
您可能关注的文档
最近下载
- 教科版(2025秋)六年级科学下册阶段测评卷(1-2单元)B(含答案).pdf VIP
- 台达变频器VFD-E用户手册--报警代码说明.pdf
- 高中英语A Day in the Clouds公开课最新版课件.pptx VIP
- 《课外阅读指导课》省名师优质课赛课获奖课件市赛课一等奖课件.ppt VIP
- 津建安表(全套)1.doc VIP
- 【TCP-TDSQL】腾讯云TCP数据库交付运维高级工程师认证备考复习题库(含答案).docx VIP
- 2025年篮球裁判员资格考试试题及答案.docx VIP
- (中职)【02】虚拟现实技术与应用教案 第6章 VR-3D建模仿真开发电子教案.doc VIP
- 腾讯云架构工程师认证TCP真题(二) .pdf VIP
- 【TCP云运维】腾讯云运维高级工程师认证题(附答案).doc VIP
原创力文档

文档评论(0)