启明幼儿园财经内审制度
为了使幼儿园的一切经济活动朝健康方向发展,监督财务收支真实、合法、有效,确保民主管理、民主治园,特制订本制度:
一、我园经费收支审查小组由李林、张敏、刘晓莉三人组成,负责审查幼儿园经费的支出。
二、经费收支审查小组必须坚持原则,认真负责对行政领导、财务人员执行财务制度和财经纪律进行审计。
三、园内购买实物的原始凭证,必须有领导审核、经手人证明、收物人验收;对大额的控制商品,先经行政会议(办公会)研究、教代会通过和领导批准方能购买报销。
四、对园级性支出,必须由报账员造册,经领导审批后方能付款。一切预算内外经费,由幼儿园统收统支,严禁设立小金库。
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