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药业公司门店整改报告
公司质管部:
2020年度门店内审工作于12月29日与总部内审同步进行,门店质管员带领门店全员对照检查表条款进行了现场检查。在现场检查中,对我药店存在的问题实事求地进行了客观的分析和评价,检查总体情况是严重缺陷0项,主要缺陷0项,一般缺陷 3 项。
在检查结束后,门店质量管理员员召开了质量工作会议,由门店负责人亲自主持牵头,认真总结,讨论了检查中发现的缺陷项,针对问题查找原因,举一反三,并针对检查中发现的缺陷项目逐条落实,责任到人,不走过场,做到整改措施落实,人员落实,时间落实。现将整改情况汇报如下,请审示。
一、6702 拆零工具不全不符合安全卫生标准
针对此情况,我们立即召开员工会议向公司提出申请购买拆零工具已达到公司标准详见附见一。
二、7805电脑温湿度记录不完整
针对此情况,立即对员工进行工作指导现场督促完成所有不完整记。详见附录二 三,7708 室内卫生不完善。
针对此情况立即整理各种记录查看未发现填写不完整现象。详见附录三
以上是我门店此次内审现场检查缺像的整改情况截止至2020.12.30。本次检查缺陷向已全部整改完成请给予批评指正 附件三
附录一;已补全所缺拆零工具(截图)
附录二、温湿度记录已补全。
附录三、室内卫生已完善。
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