企业组织架构规划.pptVIP

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  • 2022-10-04 发布于广东
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提出企业组织架构设计理念三的理由:首先应明确目前小天鹅组织体系中尚不存在内部审计功能或部门。 会计监督检查与内部审计不同 会计的监督检查 ? 内部审计 会计的监督检查是财会部门对会计业务本身的内部检查 小天鹅现在的“内部审计”履行的的就是会计的监督检查职责 摘至小天鹅“内部审计”岗位描述: ”做好应收帐款的对帐、调帐的后续工作“ ”清理好股份公司的应收帐款“ ”对负责片区的应收帐款进行跟踪“ ”对客户回笼资金时间进行跟踪“ ”销售业绩考核与分析“ … 这些工作中有些就是会计的监督检查职责,有些纯粹是正常的会计职责,连会计的监督检查职责都不是 内部审计的对象不仅包括会计资料,还包括其他经济信息,并且包括这些经济信息所反映的经济活动和管理行为 内部审计有自己的工作方法和程序,与会计的工作方法与程序完全不一样 内部审计的具体目标是对本单位经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督。即: 真实性:经济活动是否真实,会计资料是否符合实际情况 合法性:经济活动是否符合国家的法律法规以及企业内部的规章制度 效益性:经济活动的效果与效率 。。。 财务、会计部 第94页,共133页,2022年,5月20日,21点12分,星期日 近期经营计划 企业长期策略规划 销售策略 生产策略 遵循策略发展方向 项目投资管理 投资目标与构想 发展战略与经营计划 组织项目评估小组 跟踪市场和经营变化 企业发展部

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