成品放行审核实施细则.docxVIP

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  • 2022-12-20 发布于广东
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文件编号:WI-PZ-005 版本:D/0 成品放行审核 实施细则 起草人: 发布日期: 审核人: 生效日期: 批准人: 发放编号: 1、目的 加强成品放行管理。 2、范围 公司生产的所有成品。 3、 职责 3.1现场质检员:按本规定对成品进行放行前的审核、标识、留样、记录。 3.2仓库:按本规定对成品进行接收和管理。 3.3生产车间主管:按本规定,对不合格成品进行返工,确保成品出厂合格率100%。组织下属填写相关的生产记录。 3.4化验员:出具每批成品(出口)的产品检验报告。 3.5品质部副总:批准成品放行,监督、检查质检员的工作。 4、规定 4.1包装现场的成品审核。 4.1.1 质检员对每天包装的成品实行放行前的审核,在确认未发现任何严重质量问题以及抽检次品率未超过规定的标准的情况下,在产品合格证(产品标识卡)上签名,注明产品名称、规格、件数(放行的实际总件数)、生产批号、放行日期(一般情况下为包装日期)。 4.1.2 产品合格证(产品标识卡)的使用:每天包装的同一规格的产品为一批(上午班和下午班以亚批表示)。粘贴在整版的明显位置,粘贴应牢固,不易脱落。使仓管员方便管理。 4.1.3 质检员对车间提出返工要求,车间未返工或未经质检员再次确认的,质检

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