公司内部财务管理规定.docxVIP

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公司内部财务管理规定 公司内部财务管理规定 第一章 总则 第一条 为规范公司内部财务管理,提高财务管理水平,保证公司财务安全,根据《公司法》、《会计法》、《财务会计制度》等相关法律、法规,制定本规定。 第二条 公司各层级应遵守国家、地方、领导及公司的财务管理规定,坚持财务公开、财务透明的原则,保证公司财务信息的真实、准确和完整。 第三条 公司财务管理部门是公司的专业财务管理机构,负责公司财务管理和监督,按照公司实际情况制定具体财务管理制度、规定和操作规程,加强对公司各部门的财务监督。 第四条 公司各部门应当按照财务管理部门的要求提供相关财务信息、汇报工作,配合财务管理部门做好财务管理工作。 第二章 财务管理 第五条 公司财务管理应严格按照会计法、会计准则等法律、法规规定的标准进行。 第六条 公司应当建立科学的财务分类账目体系,做好财务账簿、财务报表的编制工作。 第七条 公司应当建立健全的内部控制制度,强化财务监督和风险管理,防范财务风险和经济犯罪活动。 第八条 公司内部相关财务管理人员必须具备相应的专业知识和技能,遵守相关法律法规的规定,认真履行职责。 第三章 费用控制 第九条 公司各部门应当控制好费用开支,降低企业成本,保证财务监控的有效性和经济性。 第十条 公司各部门应当建立规范的预算管理制度,对各项经费进行预算约束,加强费用评审和费用控制,保证项目费用合理有效。 第十一条 公司应当加强对员工的差旅费、通讯费、工作餐费、办公用品等费用的管理,建立相应的报销流程和报销审批制度,规范员工费用报销流程,严格限制费用支出。 第四章 税务管理 第十二条 公司财务管理部门应当建立规范的税务管理制度,保证公司税务合法合规性。 第十三条 公司应当认真落实税务政策,遵守税法纳税规定,主动承担税收责任,减少税务风险。 第十四条 公司应当建立健全的增值税、所得税等税收管理制度,加强税务核算,提高税务自查能力,主动向税务部门报送各类税务证明文件。 第五章 财务监督 第十五条 公司财务管理部门应当通过定期财务审计、内部审计等方式开展财务监督,并对审核报告进行公示,保证财务监督的透明性和有效性。 第十六条 公司各部门应当认真履行合同、财务等相关法律义务,保证财务信息的真实、准确和完整,不得进行虚假记账、夸大收入、隐瞒成本等不正当行为,行为不端的人员要追究相应的法律责任。 第六章 附则 第十七条 本规定由公司财务管理部门负责具体实施和监督。 第十八条 本规定自颁布之日起实施,如有需要修改,应当经公司领导班子进行讨论并得到公司董事会批准后方可执行。

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