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2023内部审计工作总结范文-精选6篇
2023内部审计工作总结范文共六第1篇
为进一步规范财务管理,提高经费使用效益,防止国有资
产流失,根据集团实际,现制定20_年内部审计工作计划。
一、坚持客观公正的原则下,切实抓好内部财务审计,根
据集团的实际情况和领导的统一安排做好内部审计工作。
二、加强业务学习,提高业务技能。认真学习《中华人民
共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作规定》等有关制度,
依照《中国内部审计准则》健全内审工作制度,提高审计工作
质量,规范完善各项审计基础工作。
三、充分发挥审计成果,促进集团规范管理。针对企业审
计中存在的突出问题,提出合理化的建议和意见,经集团研究
后形成书面通知,下发所审企业,督促落实整改措施,促进集
团规范管理。
四、以提高管理水平和经济效益为目标,不断深化经济效
益审计,为企业内部控制制度的建立健全提供合理化的建议。
五、做好内审人员的后续教育和业务培训工作,提高内审
人员的业务素质、政策水平和专业技能。
2023内部审计工作总结范文共六第2篇
20__年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家
各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据
集团公司20__年度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作
以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重
点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交
办的审计任务,现就20__年度审计工作总结如下:
20__年共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预
算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任
审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程
项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集
团经营管理、提高经济效益做出了贡献。
1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行
预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在
进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控
制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问
题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关
建议,指导整改。20_年度完成上年度财务收支与预算执行审计
12项,发现问题41项,提出建议36项。10-11月份审计部对
年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回
访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切
实执行。通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,
为下一年预算执行储备了动力。
2、开展专项经营考核审计
20__年7月,公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面,
重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。为配合集团经
营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,
与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认__汽车租
赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时
也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。
3、完善投资企业审计,提供投资评估依据
为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领
导安排对投资企业进行审计,对20_年度省深汕、粤深、太壹
等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公
司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期,需对今后一段
时间进行经营预测,为投资决策提供依据。
4、加强离任审计,提供人事管理参考
20__年,宝__原总经理、新_湖副总经理岗位变动,根据集
团公司安排进行离任审计,对其任期内经营目标的完成、经营、
资产管理等进行全面评价,为集团人事考核提供参考。
5、完善基建工程审计
20__年,基建工程项目多,现场监管频繁、预结算审计任
务繁重。工程审计人员深入工程项目现场,开展现场工程监督、
材料审计等,纠正相关部门流程方面存在错误,做到实施事前
项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模
式。20__年完成基建工程项目预算审计38项,预算金额843.44
万元,核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项,结
算报审金额1,392.40万元,核减金额384.39万元。
根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引
进外部脑力与市场信息,
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