审计岗位职责内部控制(共6篇) .pdfVIP

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审计岗位职责内部控制(共6篇)3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动。

4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作。

5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。

第1篇:内部审计岗位职责6、协助经理开展咨询工作和业务培训。

一、审计监察中心职则7、完成上级安排的其他工作。

1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及四、审计监察中心审计员岗位职责

子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。

检查资金、资产管理及使用等情况。2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。

2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责,按时完成4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

审计工作任务。5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守秘密。

3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平。

对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。

4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、8、完成上级安排的其他工作。

工程招标、概(预)算、决算和竣工交付使用、物资(劳务)采购、产品销售、对外投资及内部控制等经第2篇:内部审计岗位职责

济活动和重要的经济合同等进行审计监督。内部审计岗位职责XXXX餐饮有限公司文件岗位职责内部审计岗位职责内部审计岗位职责职位名称

5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企基本信息所属部门职位概述财务部直接下级内部审计直接上级财务经理负责公司各实体重要经济

业制度规定等事项的意见,及提出改进的工作建议。事项及收支账目的审计。学专历业中专以上审计及其相关专业2年以上相关工作经验熟悉企业会

6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必计账务处理流程,熟练操作财务及office软件。工作认真负责,原则性强。任职资格工作经验能力素质

要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。操作技能1、对审计涉及事项有调查权,问询

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