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公司财务管理制度及办法1
?一、总则
1.目的
本制度旨在规范公司财务管理,加强财务内部控制,确保公司财务活动合法、合规、有序进行,提高公司经济效益,保护股东利益。
2.适用范围
本制度适用于公司及所属各部门。
3.基本原则
公司财务管理遵循合法性、效益性、稳健性、权责分明和制衡性原则。
二、财务机构与人员
1.财务部门设置
公司设立独立的财务部门,负责公司财务管理和会计核算工作。财务部门应配备相应的财务人员,包括财务经理、会计、出纳等。
2.财务人员职责
-财务经理
-全面负责公司财务管理工作,制定财务管理制度和流程。
-组织编制公司年度财务预算、财务决算报告。
-负责财务分析,为公司决策提供财务支持。
-监督财务收支,审核重要财务事项。
-协调与外部金融机构、税务机关等的关系。
-会计人员
-负责公司会计核算工作,编制记账凭证、登记账簿、编制财务报表。
-负责财务档案的整理、归档和保管。
-协助财务经理进行财务分析和税务申报工作。
-出纳人员
-负责公司现金收付、银行结算业务。
-登记现金日记账和银行存款日记账。
-保管库存现金、有价证券和有关印章。
三、财务预算管理
1.预算编制
-公司各部门应于每年年末根据公司战略规划和经营目标,编制下一年度本部门预算草案,并报送财务部门。
-财务部门对各部门预算草案进行汇总、审核和平衡,编制公司年度财务预算草案,报公司管理层审议通过后,提交董事会审批。
2.预算执行
-公司各部门应严格按照批准的预算执行,确保预算目标的实现。
-财务部门负责对预算执行情况进行监控和分析,及时发现问题并提出改进措施。
3.预算调整
在预算执行过程中,如因特殊情况需要调整预算,应按规定程序进行申请和审批。预算调整申请由相关部门提出,经财务部门审核后,报公司管理层审议,提交董事会审批。
四、资金管理
1.资金筹集
-公司根据经营和发展需要,合理确定资金筹集方式,包括股权融资、债权融资等。
-筹集资金应符合国家法律法规和公司相关规定,确保资金来源合法、合规。
2.资金使用
-公司资金实行集中管理,统一调配。各部门使用资金应提前向财务部门提交资金使用计划,经审批后按计划使用。
-资金使用应严格遵守国家财经法规和公司财务制度,确保资金安全、有效使用。
-加强对资金支付的审核,重大资金支付应实行集体决策。
3.现金管理
-公司应严格遵守现金管理规定,控制现金使用范围。
-出纳人员应每日盘点库存现金,做到账实相符。
-现金收支应及时入账,不得坐支现金。
4.银行存款管理
-公司应按规定开设银行账户,办理银行存款业务。
-定期核对银行存款账目,编制银行存款余额调节表,确保银行存款账实相符。
-加强对银行账户的管理,严禁出租、出借银行账户。
五、固定资产管理
1.固定资产购置
-各部门根据业务需要提出固定资产购置申请,经审批后由采购部门负责购置。
-购置固定资产应签订合同,明确双方权利和义务。
2.固定资产核算
-财务部门应按照会计准则对固定资产进行核算,及时登记固定资产卡片和总账。
-固定资产应按规定计提折旧,折旧方法一经确定不得随意变更。
3.固定资产清查
-公司定期对固定资产进行清查盘点,确保固定资产账实相符。
-清查中发现的固定资产盘盈、盘亏等情况,应及时查明原因,按规定进行处理。
4.固定资产处置
-固定资产处置应按规定程序进行审批,包括报废、出售、转让等。
-处置固定资产取得的收入应及时入账,处置净损益计入当期损益。
六、成本费用管理
1.成本核算
-公司应建立健全成本核算制度,明确成本核算对象、成本项目和成本计算方法。
-财务部门应加强成本核算工作,准确计算产品成本和期间费用。
2.费用控制
-各部门应严格控制费用支出,制定费用预算并严格执行。
-费用报销应按公司规定的审批流程进行,审核报销凭证的真实性、合法性
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