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关于医院审计工作总结及工作计划

2023年度,我院内部审计工作以《卫生系统内部审计工作规定》《医院财务制度》为指导,紧密围绕“规范经济行为、防控运营风险、提升管理效能”核心目标,聚焦财务收支、内部控制、基建项目、医疗收费、经济合同等关键领域,全年共开展各类审计项目42项(含专项审计11项、跟踪审计7项、常规审计24项),提出审计建议108条,推动修订制度17项,核减不合理支出326.8万元,促进增收节支189.2万元,为医院高质量发展提供了有力的监督保障。现将具体工作总结如下,并对2024年度重点工作进行部署。

一、2023年度审计工作主要成效与具体实践

(一)财务收支审计:筑牢资

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