2025年审计整改方案和整改措施.docx

  1. 1、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。。
  2. 2、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  3. 3、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2025年审计整改方案和整改措施

为全面落实2024年度审计反馈问题整改工作,切实提升单位治理效能和风险防控能力,现结合本单位实际,制定2025年审计整改方案及具体措施如下:

一、整改总体目标

以“问题全面清零、责任严格落实、机制有效健全”为核心导向,确保2024年度审计反馈的5大类23项问题(其中财务收支类8项、工程管理类6项、资产管理类4项、内部控制类3项、民生资金类2项)于2025年12月底前100%完成整改;推动修订完善内部管理制度15项以上,建立跨部门协同监督机制3项;实现同类问题重复发生率较2024年下降60%以上,关键业务环节风险防控覆盖率达到100%;通过整改促进单位

文档评论(0)

都那样! + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档