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2025年医院审计部工作总结和工作思路
2025年,在医院党委的统筹领导下,审计部紧密围绕“规范经济运行、防控运营风险、提升管理效能”核心目标,以《卫生健康系统内部审计工作规定》为指引,聚焦财务收支、基建工程、设备采购、经济责任、内部控制五大领域,全年完成各类审计项目42项(含专项审计11项、常规审计23项、后续整改跟踪8项),提出审计建议127条,推动修订制度19项,优化流程26个,促进增收节支约1860万元,审计发现问题整改率达98.3%,较2024年提升5.1个百分点,为医院高质量发展提供了有力的监督保障。现将本年度工作总结及2026年工作思路报告如下:
一、2025年主要工作成效与具
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