2025年医院违规债务自查报告.docx

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2025年医院违规债务自查报告

为全面贯彻落实国家关于规范医疗机构债务管理的相关政策要求,严格执行《政府会计制度》《医院财务制度》及地方财政部门关于债务风险防控的具体规定,我院于2025年3月至5月开展了为期3个月的违规债务专项自查工作。本次自查以“全面覆盖、精准排查、立行立改”为原则,通过数据比对、凭证核查、现场访谈等方式,对2020年1月1日以来形成的各类债务进行全口径梳理,重点排查违规举债、虚假债务、资金挪用、超预算支出等问题。现将自查情况报告如下:

一、自查工作组织与实施

为确保自查工作严谨性,我院成立了由总会计师任组长,财务科、审计科、设备科、基建科、信息科为成员的专项工作组,

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