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事业单位会计监督检查自查报告
为深入贯彻落实《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范(试行)》等法律法规要求,进一步规范财务会计行为,提升财务管理水平,我单位严格按照上级主管部门关于开展会计监督检查工作的部署,于202X年X月X日至X月X日,组织财务部门、内部审计部门及相关业务科室,对202X年度至202X年度(近三年)的会计基础工作、财务收支管理、资产与负债管理、内控制度执行等情况开展了全面自查。现将自查情况报告如下:
一、自查工作组织与实施情况
为确保自查工作取得实效,我单位高度重视,成立了由分管财务的领导任组长,财务科科长、内审科负责人、纪检监察部门代表为成员的会计监督检
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