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- 2026-01-28 发布于广西
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燃煤采购有限公司管理制度
第一章总则
第一条目的与依据
为规范燃煤采购有限公司(以下简称“公司”)生产经营管理活动,强化内控机制,保障采购、储存、运输、销售全流程合法合规,防范经营风险、安全风险及环保风险,提升经营效益与可持续发展能力,同时深化提质增效工作、规范统计工作,优化资源配置、提升运营质量与效率、确保统计数据真实准确,依据《中华人民共和国煤炭法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国统计法》等相关法律法规,结合公司实际经营情况,制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司全体部门、下属分支机构、控股子公司及全体员工,覆盖燃煤采购、质量检验、仓储保管、运输配送、销售结算、安全管理、环境保护、财务管理、人员管理、信用管理等全业务流程。对外合作的供应商、承运商、客户等相关方,应遵守本制度中对应合作条款及管理要求。
第三条管理原则
公司管理遵循“合规经营、质量优先、安全第一、环保达标、权责统一、高效协同、风险可控、提质增效、统计规范”的原则,兼顾经营效益与社会责任,以质量提升为核心、效率优化为支撑、数据真实为保障,确保公司经营活动有序开展,实现高质量发展。
第四条管理架构与职责分工
公司实行分层级管理架构,明确各层级、各部门管理职责,形成“决策层统筹、管理层执行、监督层把关”的管理体系。
(一)决策层:董事会、股东会负责制定公司发展战略、重大经营决策,审批年度采购计划、销售计划、预算方案及重大管理制度,监督管理层履职情况。
(二)管理层:总经理牵头组织实施决策层决议,主持公司日常经营管理工作;各部门负责人按职责分工,落实具体管理工作,确保业务流程合规、高效运行。
(三)监督层:监事会、审计部负责对公司经营管理活动、制度执行情况、财务收支情况进行全程监督,排查风险隐患,提出整改意见。
(四)提质增效工作组:由总经理牵头,各部门负责人为成员,负责统筹推进公司提质增效工作,制定工作方案、明确目标任务、跟踪落实进度、开展考核评估,协调解决工作中的重大问题。
(五)统计管理职责:财务部(或指定专项统计部门)为统计工作归口管理部门,负责统计制度制定、数据统筹、报表编制、分析应用及监督检查;各业务部门指定统计联络员,负责本部门业务数据的采集、核对、上报,确保数据及时准确。
第二章燃煤采购管理
第五条采购计划管理
采购部结合公司销售订单、库存水平、市场价格走势及生产需求预测,编制年度、季度、月度燃煤采购计划,明确采购数量、质量标准、采购单价区间、供货周期及资金预算,报总经理审核、董事会审批后执行。采购计划如需调整,需履行同等审批程序。
严禁无计划采购、超计划采购,确因应急需求临时采购的,需经总经理特批,事后3个工作日内补报采购计划及说明。
第六条供应商管理
建立供应商准入、评估、分级、退出全生命周期管理机制,确保供应商资质合规、产能稳定、质量可靠。
(一)准入审核:供应商需提供营业执照、采矿许可证(自有矿山企业)、安全生产许可证、环保验收文件、质量检测报告等资质材料,采购部联合质量部、法务部进行审核,审核通过后纳入供应商名录。
(二)动态评估:每季度对供应商进行综合评估,评估指标包括质量合格率、供货及时性、价格合理性、售后服务水平、信用状况等,根据评估结果划分为A、B、C三级,实行差异化合作。
(三)分级合作:A级供应商优先获得采购订单,享受付款优惠;B级供应商正常合作,加强日常管控;C级供应商限制合作,连续两个季度评估不合格的,从供应商名录中剔除,3年内不得合作。
第七条采购实施管理
采购活动应遵循公开、公平、公正的原则,大额采购项目需采取招标或竞争性谈判方式,择优确定供应商;小额采购可采取询价方式,至少向3家及以上合格供应商询价,形成询价记录后确定合作方。
采购合同需经法务部审核,明确双方权利义务,包括燃煤质量标准、数量验收方式、价格调整机制、供货周期、付款方式、违约责任、环保要求等条款,合同签订后报总经理备案。
采购部全程跟踪供货进度,及时协调解决供货过程中的异常情况,确保按时到货。
第三章燃煤质量检验管理
第八条质量标准制定
质量部结合国家煤炭质量标准(GB/T7562-2018)、行业标准及客户需求,制定公司燃煤质量标准,明确发热量、灰分、挥发分、硫分、水分等核心指标要求,作为采购验收、入库及销售的依据。
第九条入库检验
燃煤到货后,采购部通知质量部进行抽样检验,检验人员需严格按照检验流程操作,使用经校验合格的检验设备,对燃煤质量指标进行全面检测,形成《燃煤质量检验报告》。
检验合格的燃煤,方可办理入库手续;检验不合格的,质量部立即通知采购部及供应商,严禁入库,同时按合同约定要求供应商退货、换货或赔偿损失,留存相关处理记录。
第十条库存质量
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