2026年内审科年度工作计划
2026年,内审科将围绕单位整体发展战略,以“强监督、防风险、促规范、提效能”为核心目标,聚焦制度执行、风险防控、流程优化三大主线,通过精准实施常规审计、专项审计及整改跟踪,推动内部管理体系完善,为单位高质量发展提供坚实保障。具体工作计划如下:
一、总体目标
全年计划完成常规审计项目12项、专项审计项目6项、整改“回头看”4次,覆盖财务收支、采购管理、工程项目、资产管理、经济责任等核心业务领域;识别高风险事项同比下降15%,问题整改完成率达98%以上;推动修订内部管理制度8-10项,优化业务流程5-7个;审计建议采纳率提升至90%,助力单位节约成本或避免损失不低
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