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- 2026-02-09 发布于广东
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2026年航空航天材料科技公司保密检查与审计管理制度
第一章总则
第一条制定目的
为规范本公司保密检查与审计工作流程,及时发现并整改航空航天材料研发、生产、外协等环节的保密管理漏洞,防范涉密信息泄露、丢失风险,保障国防配套业务合规性,依据《保守国家秘密法》《军工保密资格认定管理办法》《航空航天工业保密管理规定》等法律法规,结合公司涉密管理实际,特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于本公司所有涉密环节的保密检查、保密审计及问题整改管理,涵盖涉密研发数据、军工知识产权资料、涉密生产工艺、外协保密协议执行等所有保密管理场景;覆盖公司涉密部门(研发、生产、保密、销售)、涉密人员(含在职、离职、实习涉密人员)及外协合作单位;公司保密委员会、审计部门、各业务部门均需遵守本制度。
第三条核心原则
1.全面覆盖原则:保密检查与审计需覆盖所有涉密岗位、涉密载体、涉密场所、涉密活动,无盲区、无死角,重点关注航空航天材料核心配方、国防专利资料等核心涉密内容;
2.客观公正原则:检查与审计工作需基于事实和保密法规开展,不偏袒任何部门或人员,检查结果需附相关证据,审计结论需客观准确;
3.预防为主原则:通过常态化检查、周期性审计提前发现保密管理隐患,及时整改,避免涉密风险转化为实际泄密事件;
4.闭环管理原则:检查/审计发现的问题需明确整改责任人、整改时限、整改标准,完成整改后需复核验
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