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- 2026-04-03 发布于云南
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评估和审核管理程序
1目的
通过评估和审核,确定检验全过程以及支持性过程是否符合质量管理体系要求并按照满足用户需求和要求的方式实施,确保质量管理体系持续改进的有效性,并为管理评审提供充分和科学的评审输入。
2范围
适用于检验科各类评估和审核活动全过程。
3职责
3.1检验科管理层:负责员工建议的评估、实施、反馈,以及外部机构的评审。
3.2质量负责人:监督各项评估和审核工作的实施,负责内部审核。
3.3技术负责人:组织申请、程序和样品要求适宜性的定期评审。
3.4沟通咨询组:负责用户反馈的评审。
3.5质量监督组:负责风险管理、质量指标的评估。
3.6内审组:按内审实施方案进行内部审核。
3.7被审核部门:配合评审工作,制定、实施纠正和预防措施。
4工作程序
4.1总体要求
4.1.1检验科管理层应有计划、全面和系统地对一定时期内质量体系运行的情况进行评估,包括管理方面和技术方面,并应覆盖检验服务所有范围。
4.1.2评估活动频率可根据具体情况安排,每年一次或每年几次。
4.1.3评估和审核过程中识别出的改进机会,应采取相应改进措施。
4.1.4管理评审前的最后一次评估和审核活动后,应将评审结果输入管理评审。
4.2申请、程序和样品要求适宜性的定期评审
4.2.1评审频率:技术负责人每年至少组织一次对检验项目和检验程序、样本采集和样品要求适
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