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- 2026-07-26 发布于四川
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审计整改告知书
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条及我厅2024年度省属国有企业审计工作计划,我厅于2024年3月15日至2024年5月20日对你单位2021年1月1日至2023年12月31日资产负债损益及重大经济事项开展了专项审计,出具了《XX省审计厅关于XX集团有限责任公司2021-2023年度资产负债损益专项审计的审计报告》(XX审企报〔2024〕18号),现就审计发现问题的整改工作告知如下:
一、整改工作总体要求
你单位要深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,切实提高政治站位,把审计整改作为践行“两个维护”、推动国有企业高质量发展的具体举措,坚决杜绝虚假整改、纸面整改、敷衍整改等问题。你单位是审计整改的责任主体,集团主要负责人是审计整改第一责任人,要亲自部署整改工作、亲自协调重大问题、亲自督促整改落实,成立由集团主要负责人任组长的审计整改工作专班,逐一梳理审计发现问题,建立“问题清单、任务清单、责任清单、时限清单”四项清单,实行销号管理,完成一个销号一个。整改工作要坚持问题导向和结果导向,既要立足当前,不折不扣完成具体问题的整改,做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休;也要着眼长远,针对审计发现的制度漏洞和管理短板,举一反三完善内部管理制度,建立健全长效管控机制,从源头上防范同类问题再次发生。整改工作要严格落实“三个区分开来”要求,对属于历史遗留、
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