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  • 2026-07-30 发布于四川
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2026年固定资产处置业务自查报告

为严格落实《行政事业单位国有资产处置管理办法》《企业国有资产交易监督管理办法》及上级单位《关于开展2026年度国有资产管理专项检查的通知》要求,全面规范固定资产处置业务流程,堵塞管理漏洞,防范国有资产流失风险,本单位于2026年7月10日至7月30日组织财务部门、资产管理部门、内部审计部门、纪检监察部门联合开展固定资产处置业务专项自查,覆盖2023年1月1日至2026年6月30日期间所有完成处置及正在履行处置程序的固定资产,现将自查情况报告如下:

一、自查工作开展基本情况

(一)自查范围划定

本次自查覆盖单位本部及下属3家全资子公司、2家控股子公司所有固定资产处置业务,资产类别包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电子产品及通信设备五大类,共涉及处置事项127笔,对应固定资产账面原值合计12846.72万元,累计折旧7923.51万元,账面净值4923.21万元。其中2023年处置32笔,原值2876.34万元;2024年处置41笔,原值3621.58万元;2025年处置45笔,原值4129.65万元;2026年上半年处置9笔,原值2219.15万元。

(二)自查工作组织

本次自查成立专项工作组,由单位主要负责人任组长,分管资产管理、财务、审计的班子成员任副组长,四个部门共抽调12名业务骨干组成检查小组,明确“谁主管、谁负责、谁检查

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