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- 2026-07-30 发布于四川
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2026年固定资产自查报告范文
一、自查工作总体概况
为进一步规范固定资产全生命周期管理,夯实资产账实相符基础,防范资产流失、闲置浪费及违规处置风险,根据《行政事业单位国有资产管理办法》《企业固定资产内部控制规范》及上级主管部门《关于开展2026年度国有资产清查盘点的通知》要求,我单位于2026年3月15日至4月25日组织开展全口径固定资产自查工作。本次自查覆盖单位本级及下属4家二级独立核算单位,自查基准日为2026年3月31日,自查范围包括土地、房屋及构筑物、通用设备、专用设备、文物和陈列品、图书档案、家具用具装具及动植物全部7大类固定资产,自查覆盖率达到100%。
本次自查由单位资产、财务、纪检、业务部门联合组成工作小组,明确“统一领导、分级负责、全面盘点、逐一核实、边查边改”的工作原则,制定《固定资产自查实施方案》,细化资产信息核对、实地盘点、权属核查、使用状态评估、问题整改5个阶段工作标准,累计抽调专职人员21名,组织专项培训3次,开发应用固定资产盘点小程序1套,确保自查过程可追溯、数据可校验、结果可问责。截至自查工作结束,共盘点固定资产台账条目12476条,涉及账面原值合计187629.45万元,核实盘盈资产12项、盘亏资产8项、待报废资产79项、闲置资产42项,梳理管理问题5类17项,制定针对性整改措施21项,已完成即时整改12项,其余问题明确整改时限及责任主体,为后续
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