医院审计科工作制度(2025版)
第一章总则
第一条为进一步加强医院内部审计监督体系建设,提升医院运营管理水平和风险防范能力,保障国有资产安全与医院经济活动合法合规,根据《中华人民共和国审计法》《卫生系统内部审计工作规定》及国家卫健委、财政部关于公立医院内部控制管理的相关要求,结合我院实际情况,特制定本工作制度。
第二条医院审计科作为医院内部独立设置的监督评价部门,在院长及分管院领导的直接领导下,依法依规对医院及所属各部门的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理及落实国家重大政策情况进行独立、客观的监督、评价和建议。
第三条医院审计工作坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真
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