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- 2026-08-16 发布于四川
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医保领域廉洁风险自查报告总结
根据市医保局、市纪委监委驻市卫健委纪检监察组关于开展医保领域廉洁风险点排查防控工作的统一部署,我中心严格落实“全面排查、不留死角、源头防控、精准施策”工作要求,围绕医保基金监管、经办服务、项目采购、基金拨付、人事管理五大核心领域,组织全员开展廉洁风险自查,累计排查岗位27个,梳理权力事项49项,排查出潜在廉洁风险点32个,其中高风险点7个、中风险点13个、低风险点12个,制定针对性防控措施58项,现将自查情况总结如下:
一、自查工作开展情况
本次自查坚持“谁行使权力、谁排查、谁负责”原则,覆盖中心领导班子、中层干部、一线经办窗口、基金财务、信息系统运维所有岗位,严格落实“岗位自查、科室复查、中心联审、公示报备”四级工作流程:
一是部署动员到位。召开专题部署会1次、业务培训会1次,传达国家医保局《关于加强医保系统廉政风险防控的指导意见》及我市专项工作要求,明确“风险查不准就是失职,瞒报漏报风险就是违纪”工作纪律,要求全体人员结合岗位职责,逐一梳理权力运行全流程,杜绝“大而化之、泛泛而谈”。
二是排查流程规范。第一步由岗位人员对照职责清单,梳理权力事项,逐一排查每个环节的风险点,共回收个人自查表27份;第二步由各科室对本科室风险点进行交叉复核,重点核查岗位风险是否与业务实际匹配,取消交叉重复风险点5个,补充遗漏风险点8个;第三步由中心党风廉政建设领导小组联
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